你好,同學(xué) 直接計(jì)入當(dāng)期損益科目
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,工程公司的外出勞務(wù),在2020年有一筆附加稅因?yàn)槭怯矛F(xiàn)金支付的,所以在2020年入賬時(shí)漏計(jì)了這筆數(shù),現(xiàn)在2021年才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)一下這筆數(shù)能在2021年通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)整記賬嗎?
老師,問(wèn)一下,有筆費(fèi)用,去年,當(dāng)時(shí)沒(méi)有票,我直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,今年收到別人開(kāi)給我司的票,發(fā)票日期是今年的,賬面中,今年該如何處理?
您好,老師。2022年3月老板用他的乙公司對(duì)外投資入股,但是所用的固定資產(chǎn)是他的甲公司名下的。當(dāng)時(shí)并沒(méi)有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在查出來(lái)以后該如何記賬。
老師,請(qǐng)教下,去年2022年付款6000元,當(dāng)時(shí)是借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒(méi)有開(kāi)票回來(lái),到今年2023年5月也沒(méi)有開(kāi)票回來(lái),我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額,怎么處理,2022年我沒(méi)有把這筆沒(méi)有發(fā)票弄到營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應(yīng)付款平賬。
老師您好!我想問(wèn)下,就是2022年11月時(shí)我有調(diào)整一國(guó)外客戶少付10美金,做的是營(yíng)業(yè)外支出,匯算是也剔除了,但是現(xiàn)在2023年9月銀行又給了個(gè)入賬通知單上面是國(guó)外銀行扣的手續(xù)費(fèi),也就是財(cái)務(wù)費(fèi)用可以稅前扣除,那我現(xiàn)在9月的賬處應(yīng)當(dāng)如何處理?
請(qǐng)問(wèn)一下,這道題答案 1.甲換入的在建工程安裝費(fèi)1.2為什么不算在債務(wù)重組損益中;而乙公司的固定資產(chǎn)清理費(fèi)用2運(yùn)輸費(fèi)0.2那些都算進(jìn)去了,用余額計(jì)算債務(wù)重組? 債務(wù)重組損益,乙公司為什么是用其他收益而不是投資收益?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
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好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快