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老師 我今天收到了2023年的成本發(fā)票 當(dāng)時(shí)記成本的時(shí)候是根據(jù)收據(jù)之類的 那現(xiàn)在來發(fā)票了我需要怎么做賬呢 比如2023年我根據(jù)收據(jù)之類的 記了5比賬 記的成本費(fèi)用了 金額都不相等 那我現(xiàn)在收到了2024.3.10號(hào)開的一個(gè)整數(shù)10萬的發(fā)票 這樣我要怎么記呢

2024-04-10 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 11:56

你好,需要把之前的暫估沖了,重新記賬

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:57

借:主營業(yè)務(wù)成本 庫存商品等 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款-暫估 fushu 借:主營業(yè)成本等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8076 追問 2024-04-10 13:59

我們是建筑業(yè) 當(dāng)時(shí)就直接計(jì)入借方“工程施工-人/材/機(jī) 了 貸 應(yīng)付賬款-張三李四了 成本當(dāng)時(shí)也都結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 14:07

分錄是一樣的, 借:工程施工-人/材/機(jī) 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:工程施工-人/材/機(jī) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 差異部分結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整成本

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快賬用戶8076 追問 2024-04-10 14:47

差異部分結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整成本 意思是說差異部分還是正常按照成本入賬 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 是這意思把?

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快賬用戶8076 追問 2024-04-10 14:55

老師 那收到發(fā)票 這樣摘要怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2024-04-10 14:55

你好,是這樣的,差異部分是計(jì)入到工程施工,之后結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶8076 追問 2024-04-10 15:45

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-10 15:47

不客氣,祝工作愉快

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你好,需要把之前的暫估沖了,重新記賬
2024-04-10
你好同學(xué),這個(gè)只能掛其他應(yīng)收款-老板個(gè)人
2021-12-30
對(duì)的是的,是這么做的。
2021-11-25
賬上能修改的嗎 反結(jié)賬
2024-12-25
同學(xué)你好 收入調(diào)整 梳理跨期交易,明確金額和期間。 補(bǔ)記和沖減收入分錄(如 2021 年補(bǔ)記:借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入;2022 年沖減:借:以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款),同時(shí)調(diào)整增值稅相關(guān)科目。 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)項(xiàng)目。 計(jì)算企業(yè)所得稅變化,補(bǔ)繳或退稅,如補(bǔ)稅分錄:借:以前年度損益調(diào)整 - 所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅,繳納時(shí)再做相應(yīng)分錄。 成本調(diào)整 確定成本跨期情況。 補(bǔ)記和沖減成本分錄(如 2021 年補(bǔ)記:借:以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品;2022 年沖減:借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本)。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)內(nèi)容。
2024-12-25
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