你好; 你1季度開了哪些專票和普票; 合計(jì)開了多少金額; 我看看?
老師好,我申報(bào)增值稅體式的看不懂,幫我看看咋回事,這是我填的數(shù),提示我看不懂
老師,你好,麻煩幫我看看這個(gè)增值稅申報(bào)表是不是報(bào)錯(cuò)了,小規(guī)模納稅人,做農(nóng)藥化肥的
老師 我是小規(guī)模納稅人幫我看一下我的增值稅申報(bào)表這樣填是否正確
老師我是小規(guī)模,固定資產(chǎn)都是不到20萬的,我都是每月記賬攤銷,這個(gè)我一直沒有填寫這個(gè)表過,我看申報(bào)有這個(gè)提示。老師你看這個(gè)怎么操作
老師好 ,幫我看看我這個(gè)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表,這個(gè)月報(bào)不過去,提示這樣
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
我拍給你,你看看
就這兩張,合計(jì)299901.7
第二張20多萬的是專票還是普票?
普票啊,專票就第一張那個(gè)
你好;專票在1欄次和2欄次寫; 普票在10欄次去寫; 同時(shí)填寫減免表 減免專票金額的*2%計(jì)算; 就可以了
那我填的就合適呢,為什么提示比對(duì)不通過,你幫我看看我發(fā)給你的填寫的表,第一個(gè)圖片不不通過,提示減免的金額要填專票普票合計(jì)金額*2%呢
還在嗎,你給我看看哦,我填的
對(duì)的,你只寫專票*2%計(jì)算
普票減免了不寫減免表
這個(gè)提示,是不是可以忽略???
這個(gè)可以忽略嘛
可以,本身你的申報(bào)表這樣寫就是對(duì)的,忽略直接報(bào)
那我就忽略這個(gè)提示。直接報(bào)送了?
對(duì),直接報(bào)就行,我之前報(bào)也遇到類似的,我直接報(bào)的
好的,謝謝
不客氣,希望能幫到你