你好,同學(xué) 可以填寫零的
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師早上好!母公司注冊了營業(yè)執(zhí)照和開立了基本戶。稅務(wù)登記還沒有做。子公司的營業(yè)執(zhí)照還在注冊中。母公司的大股東和子公司的法人股東中的大股東都是同一人,分別是母子公司中的最大股東。目前的營業(yè)模式是大股東投入實(shí)收資本75萬,(沒有走銀行,是大老板私戶收支賬里自己說是投資款)這個(gè)款項(xiàng)用于母子公司的開支,因?yàn)槟腹臼峭顿Y公司,子公司是商鋪?zhàn)赓U公司,所以子公司目前的款項(xiàng)都是由母子公司的同一大股東代收代付。:目前大股東給到我的流水賬里(大股東自己為母子公司收支)的以下數(shù)據(jù):1-大股東投資款。2-收到支出子公司的銷售款。請問1我該分別填入出納資金月報(bào)表的哪一行,且備注怎么填寫?2哪些現(xiàn)金我可以填入出納資金月報(bào)表的庫存現(xiàn)金里?
老師,我注冊一個(gè)海南營業(yè)執(zhí)照,去年沒有營業(yè)執(zhí)照,沒有收入和支出的數(shù)據(jù)。這是全國第五次經(jīng)濟(jì)大普查,由國家統(tǒng)計(jì)局來主導(dǎo)這個(gè)工作。有一個(gè)普查表要填寫。我是怎樣填寫呢.要稅務(wù)申報(bào)為0嗎和填寫為0嗎
接了公司(北京伍佰藝沉香生物技術(shù)研究有限公司),親戚海南有沉香種植園,注冊過好多公司,現(xiàn)有美業(yè)教培公司,好幾個(gè)板塊,最早房地產(chǎn)起家,這家公司沒有任何賬務(wù),之前賣沉香都是走私人微信,疫情這幾年效益不好是0申報(bào)之前有虧損,現(xiàn)想重新做線上和線下,有分銷系統(tǒng)和云賬房合作,老板想走正規(guī)的銷售渠道正規(guī)做公司,該交稅交稅,主營沉香茶,手串,香,這行業(yè)咋樣?我不知道這家公司有沒有貓膩,風(fēng)險(xiǎn)是否大。能幫我查一下嗎?稅后8K交五險(xiǎn)一金,目前剛?cè)ド习嘁恢埽×碇芤贿€有私人電腦銷售公司要我當(dāng)會計(jì),是賣給部分國家稅務(wù)局方正辦公電腦,業(yè)務(wù)簡單,9K稅前有五險(xiǎn)!中級會計(jì)本科39轉(zhuǎn)行做會計(jì),兩家老師能評估一下嗎?該去哪家?
老師 我想請教兩個(gè)問題 問題有點(diǎn)長 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復(fù)審 然后做高新企業(yè)有補(bǔ)助嗎 補(bǔ)助30萬 然后呢科技局的就可能要來企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個(gè)情況 1.今年我們高新復(fù)審,出的專項(xiàng)報(bào)告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來的 ,企業(yè)所得稅年報(bào)的數(shù)據(jù)是按照加計(jì)扣除的金額來的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項(xiàng)的數(shù)又跟年報(bào)填的數(shù)不一樣 因?yàn)?3年被坎掉了一個(gè)項(xiàng)目所以沒能加計(jì) 這個(gè)到時(shí)候該怎么解釋呢 需要寫情況說明差異嗎
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請問這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么