借原材料帶庫存現(xiàn)金回來發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。
老師,我是一家小規(guī)模公司,上月暫估入庫商品,商品已經(jīng)出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月票回來了,金額比暫估的成本高一點(diǎn),我這個月怎么寫分錄
小規(guī)模企業(yè),上個月暫估了。材料費(fèi)19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計(jì)分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師上個月暫估成本500150,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了上個月,但是這個月只開來25萬多這個工程的材料 ,你幫忙看看這個原材料余額怎么辦這個月?
若當(dāng)月一小部分原材料暫估入帳了,材料的領(lǐng)用出庫及結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照暫價格來了。次月取得發(fā)票時沖紅了上月的暫估入帳,那上月的領(lǐng)用材料和結(jié)轉(zhuǎn)成本需要改嗎?
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫商品差額,就是說,我上個月暫估的,這個月發(fā)票回來。但是上個月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負(fù)數(shù)嗎?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項(xiàng);我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計(jì)折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會計(jì)記得賬?。颇扛F(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計(jì)的手工賬報(bào)表對不上!麻煩老師幫我報(bào)這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計(jì)說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
老師,餐飲公司成本核算步驟是什么樣的
工資沒報(bào)個稅的人是指每個月沒有報(bào)給稅務(wù)局的工資表里沒有的人么
如果這個企業(yè)是房產(chǎn)開發(fā)商,沙子水泥是計(jì)入原材料還是工程物資,在建的房子計(jì)入在建工程?
老師請問個體戶申報(bào)工商年報(bào)和企業(yè)申報(bào)工商年報(bào)一樣嗎
老師 用排除法我可以理解這道題 但是單選的話我不理解,麻煩解析下
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計(jì)分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計(jì)分錄怎么做
成本沒有錯誤,不需要調(diào)整。
3月份的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,4月份才取得發(fā)票,報(bào)表要更正嗎?
有幾百元的差,到時候做到哪里?
這幾百元差是發(fā)票回來少了嗎?還是說咱們咱們故事多了?
兩種情況: 發(fā)票少了和估少了 分別怎么做賬?
發(fā)票少了就是回來多少發(fā)票紅沖多少賬戶按發(fā)票入賬。 暫估少了就把暫估的再補(bǔ)上就行了。
通過那個會計(jì)科目去調(diào),分錄怎么寫
暫估時借原材料到庫存現(xiàn)金。 回來發(fā)票紅沖暫估借庫存現(xiàn)金貸原材料。 按發(fā)票入賬,借原材料貸庫存現(xiàn)金。