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上月用現(xiàn)金買的原材料,這個月發(fā)票才開過來 上月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了, 上月暫估怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)的成本要調(diào)整嗎?這月 小規(guī)模公司

2024-04-09 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-09 15:54

借原材料帶庫存現(xiàn)金回來發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。

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齊紅老師 解答 2024-04-09 15:54

成本沒有錯誤,不需要調(diào)整。

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快賬用戶6389 追問 2024-04-09 15:56

3月份的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,4月份才取得發(fā)票,報(bào)表要更正嗎?

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快賬用戶6389 追問 2024-04-09 15:57

有幾百元的差,到時候做到哪里?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 15:58

這幾百元差是發(fā)票回來少了嗎?還是說咱們咱們故事多了?

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快賬用戶6389 追問 2024-04-09 16:49

兩種情況: 發(fā)票少了和估少了 分別怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 16:50

發(fā)票少了就是回來多少發(fā)票紅沖多少賬戶按發(fā)票入賬。 暫估少了就把暫估的再補(bǔ)上就行了。

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快賬用戶6389 追問 2024-04-09 17:00

通過那個會計(jì)科目去調(diào),分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-04-09 17:07

暫估時借原材料到庫存現(xiàn)金。 回來發(fā)票紅沖暫估借庫存現(xiàn)金貸原材料。 按發(fā)票入賬,借原材料貸庫存現(xiàn)金。

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借原材料帶庫存現(xiàn)金回來發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。
2024-04-09
暫估的材料費(fèi)用,你上個月是怎么賬務(wù)處理的
2022-01-12
您好,是的,上月那個暫估分錄沖回,按發(fā)票做下正確金額的分錄,然后差額沖回上月金結(jié)轉(zhuǎn) 的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)) 貸:庫存商品(負(fù))
2023-06-12
你好,剩余的繼續(xù)暫估就可以的,當(dāng)時的分錄怎么做的?
2022-11-09
你好 不需要的,因?yàn)槟氵@個就只是小部分的暫估,并不是全部的
2023-06-10
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