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老師,我們?nèi)ツ暧性O(shè)備出租,增值稅一次確認(rèn),收入按月確認(rèn),增值稅表彈出來銷項(xiàng)系統(tǒng)的收入,是不是報表上還要加上出租設(shè)備的每個月收入呢?

2024-04-08 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-04-08 17:16

你好,具體的是哪一個報表?

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快賬用戶4129 追問 2024-04-08 17:17

增值稅表,老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:17

你好,增值稅一次繳納了,你再按月確認(rèn)收入就不用重復(fù)交了。

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快賬用戶4129 追問 2024-04-08 17:20

比如說,這個月主營業(yè)務(wù)收入是50000元,增值稅表帶出來就是50000,是不是還要加上出租設(shè)備的收入呢?這樣子所得稅表和增值稅表才一樣呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:21

好,去年不就已經(jīng)申報了增值稅,你再填寫進(jìn)去不就重復(fù)了。

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快賬用戶4129 追問 2024-04-08 17:22

出租收入按月分?jǐn)?,今年前半年也分?jǐn)偟膯危ツ暝鲋刀愐淮涡源_認(rèn),和企業(yè)所得稅表不一致?。?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:23

那你去年就不一致不是嗎?不光是今年。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:23

那你可以提前做收入,你在去年就一次做收入不就行了,不就一致了。

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:23

你可不能為了一致,你申報兩次增值稅

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快賬用戶4129 追問 2024-04-08 17:24

現(xiàn)在已經(jīng)按月做收入了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

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快賬用戶4129 追問 2024-04-08 17:25

是的,去年不一致

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:25

你好,今年借預(yù)收賬款貸利潤分配未分配利潤,然后匯算清繳的時候,這個收入納稅調(diào)增。在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫稅收金額。

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快賬用戶4129 追問 2024-04-08 17:27

現(xiàn)在是去年增值稅報的比企業(yè)所得稅高,需要調(diào)整嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 17:29

對的是的,需要調(diào)整。

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不加 增值稅已經(jīng)繳納了 在填寫重復(fù)了
2024-04-08
你好,具體的是哪一個報表?
2024-04-08
預(yù)收賬款是發(fā)貨的當(dāng)月確認(rèn)收入,計(jì)算增值稅
2024-09-09
你好,是的,增值稅一次性申報,收入按月確認(rèn)。
2025-03-05
你好,你收到預(yù)收款的當(dāng)月增值稅就需要一次繳納的,如果你們是按月申報的話,收到款的次月一次申報。
2022-08-02
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