你好,具體的是哪一個報表?
老師,出租固定資產(chǎn),一次收取一年的租金,按月按月確認(rèn)收入,那我報增值稅的時候,填29108.91,還是填29108.91/12=2425.74
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產(chǎn),那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師,我們?nèi)ツ暧性O(shè)備出租,增值稅一次確認(rèn),收入按月確認(rèn),增值稅表彈出來銷項(xiàng)系統(tǒng)的收入,是不是報表上還要加上出租設(shè)備的每個月收入呢?
老師,我們?nèi)ツ暧性O(shè)備出租,增值稅一次確認(rèn),收入按月確認(rèn),增值稅表彈出來銷項(xiàng)系統(tǒng)的收入,是不是報表上還要加上出租設(shè)備的每個月收入呢?
老師,我上個月預(yù)售的款項(xiàng),這個月起每個月要確認(rèn)收入,請問每個月增值稅也是按確認(rèn)的收入來確認(rèn)還是說上個月一次性確認(rèn),后面幾個月就不需要確認(rèn)增值稅只是確認(rèn)收入
簡單點(diǎn),企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。借:信用價值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計(jì)提了5000元,這個月可以補(bǔ)計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因?yàn)椴幌虢欢?,暫估?0幾萬的費(fèi)用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。祝沂峭患瘓F(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
增值稅表,老師
你好,增值稅一次繳納了,你再按月確認(rèn)收入就不用重復(fù)交了。
比如說,這個月主營業(yè)務(wù)收入是50000元,增值稅表帶出來就是50000,是不是還要加上出租設(shè)備的收入呢?這樣子所得稅表和增值稅表才一樣呢?
好,去年不就已經(jīng)申報了增值稅,你再填寫進(jìn)去不就重復(fù)了。
出租收入按月分?jǐn)?,今年前半年也分?jǐn)偟膯危ツ暝鲋刀愐淮涡源_認(rèn),和企業(yè)所得稅表不一致?。?
那你去年就不一致不是嗎?不光是今年。
那你可以提前做收入,你在去年就一次做收入不就行了,不就一致了。
你可不能為了一致,你申報兩次增值稅
現(xiàn)在已經(jīng)按月做收入了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
是的,去年不一致
你好,今年借預(yù)收賬款貸利潤分配未分配利潤,然后匯算清繳的時候,這個收入納稅調(diào)增。在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫稅收金額。
現(xiàn)在是去年增值稅報的比企業(yè)所得稅高,需要調(diào)整嗎?老師
對的是的,需要調(diào)整。