不加 增值稅已經(jīng)繳納了 在填寫重復(fù)了
老師,出租固定資產(chǎn),一次收取一年的租金,按月按月確認(rèn)收入,那我報(bào)增值稅的時(shí)候,填29108.91,還是填29108.91/12=2425.74
老師您好請問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師,我們?nèi)ツ暧性O(shè)備出租,增值稅一次確認(rèn),收入按月確認(rèn),增值稅表彈出來銷項(xiàng)系統(tǒng)的收入,是不是報(bào)表上還要加上出租設(shè)備的每個(gè)月收入呢?
老師,我們?nèi)ツ暧性O(shè)備出租,增值稅一次確認(rèn),收入按月確認(rèn),增值稅表彈出來銷項(xiàng)系統(tǒng)的收入,是不是報(bào)表上還要加上出租設(shè)備的每個(gè)月收入呢?
老師,我上個(gè)月預(yù)售的款項(xiàng),這個(gè)月起每個(gè)月要確認(rèn)收入,請問每個(gè)月增值稅也是按確認(rèn)的收入來確認(rèn)還是說上個(gè)月一次性確認(rèn),后面幾個(gè)月就不需要確認(rèn)增值稅只是確認(rèn)收入
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,你剛才說去年企業(yè)所得稅表要調(diào)整,是不是去年調(diào)增,今年的明年在調(diào)減呢?
你好,今年不用做了,一次做了去年
老師,我是按月確認(rèn)收入的,去年所得稅納稅調(diào)增,今年就不用做每個(gè)月的收入了,對嗎?
你好 是這個(gè)意思的。
老師,那需要做什么分錄嗎?
借預(yù)收賬款貸利潤分配。未分配利潤。
老師,那折舊也就一次性折舊完,對嗎?
可以的,可以這么做的。