根據(jù)這個銀行回單做就行
老師,我們收美元進(jìn)來,對方選擇我們扣手續(xù)費(fèi),但這個手續(xù)費(fèi)又是中間轉(zhuǎn)行扣的,沒有單據(jù),到我們銀行入賬時這個金額就少了點(diǎn),那我做賬用入賬的金額做的話,不是就還有差嗎?這個該怎么做啊
請問老師我們企業(yè)收到客戶信用卡消費(fèi),比如客戶消費(fèi)1000元,但是我們直接收到的只有990元,10元銀行回單寫著傭金,直接就扣了,這10元就入財務(wù)費(fèi)用了,信用卡收入很多,請問老師我們所得稅匯算清繳之前?朝銀行要被扣掉的傭金發(fā)票吧!才能扣除
老師,我們這個項目給甲方中國一冶開票100萬元,甲方讓我們在交通銀行保理了銀行保理?,F(xiàn)在回工程款是交通銀行直接打款給我們辦理保函開戶的交通銀行賬戶里面。100萬元工程款,回款1305300元,銀行直接劃扣手續(xù)費(fèi)44700元,我們這個怎么做賬啊,
老師,我們這個是通過第三方入賬的可能,因為我看客戶給了4320元,但是我們銀行實際到賬才4296.67元,手續(xù)費(fèi)是23.33元,如果我直接做了手續(xù)費(fèi),這樣就行了?可以直接稅前扣除了?就根據(jù)這個銀行回單做就行?
老師我們收的中企云鏈,就相當(dāng)于票據(jù),半年期的,要在一個第三方平臺上融資才可以到賬,融資費(fèi),是直接平臺扣的,比如票面是323000,融資費(fèi)是5979.09,沒有對公銀行扣,平臺扣的,銀行流水里沒有扣這融資費(fèi),普票已收到也是相同金額,手續(xù)費(fèi)是對公直接扣的,我公賬收到金額是31萬多,我要平票據(jù),就是借銀行,借財務(wù)費(fèi)用,貸票據(jù),這樣票據(jù)平了,可是,我的銀行就顯示多付了這比融資費(fèi),銀行余額就對不上了,那我怎么做正確的分錄,平融資費(fèi),
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行