你好,應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入或其他收益
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票開了不含稅金額337879.44,稅額15598.56,超過(guò)30萬(wàn)是正常交稅嗎?還是超過(guò)的交稅
請(qǐng)問(wèn)小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn),免交普票的增值稅,那我們平時(shí)做賬的時(shí)候 ,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),我們不交稅,那做賬做了應(yīng)交稅費(fèi)咋辦?
請(qǐng)問(wèn)下老師就是正常的小規(guī)模納稅人沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)有交增值稅,那應(yīng)交稅費(fèi)期末還會(huì)有余額嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人沒(méi)有交稅的,需要填應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的數(shù)嘛?就是利潤(rùn)表那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎