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老師,請(qǐng)問補(bǔ)記以前年度對(duì)方分紅給我公司的,怎么做分錄呢

2024-04-06 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-06 15:40

您好,是今年實(shí)際有流水了嗎

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快賬用戶1439 追問 2024-04-06 15:41

沒得流水,錢是以前年度打到賬上的,之前的會(huì)計(jì)沒做賬

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齊紅老師 解答 2024-04-06 15:43

那這樣,以前沒做賬,銀行對(duì)賬咋對(duì)上的呀

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快賬用戶1439 追問 2024-04-06 15:45

之前是外賬公司做的

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齊紅老師 解答 2024-04-06 15:46

那你這樣? 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn),只能這樣

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您好,是今年實(shí)際有流水了嗎
2024-04-06
您好, 這個(gè)直接把應(yīng)收或應(yīng)付沖掉就可以
2024-09-29
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
2023-10-08
你好,是什么原因?qū)е卵a(bǔ)交的增值稅??
2022-06-08
計(jì)提分錄 借?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ?繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款
2024-08-14
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