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老師,請問沖紅以前年度發(fā)票分錄怎么做

2023-10-08 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-08 11:38

借:利潤分配-未分配利潤?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)

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快賬用戶4987 追問 2023-10-08 11:41

老師,我們是應(yīng)收,銷售方,另外怎么在本期的增值稅報表中如何填寫

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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:44

銷售方紅沖當(dāng)月的銷售額和銷項稅。不用單獨體現(xiàn)

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快賬用戶4987 追問 2023-10-08 11:56

老師,是去年開的發(fā)票這個月紅沖了

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齊紅老師 解答 2023-10-08 11:59

都是一樣的處理方式哈,紅沖當(dāng)月的銷售額和銷項稅

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借:利潤分配-未分配利潤?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
2023-10-08
你好,直接沖開票當(dāng)月的銷售收入和銷項稅,不影響之前的稅收
2025-02-11
你好,紅沖以前年度發(fā)票,是銷項發(fā)票的紅沖嗎
2022-06-14
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2021-12-16
你好,當(dāng)時怎么做的?借助營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2024-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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