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請(qǐng)問(wèn)老師,3月份沖紅了一張紅票以前年度的專票,怎么做想呢?

2022-04-01 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-01 15:47

您好,您是沖的收入的發(fā)票嗎?您今年的話正常做憑證就可以,因?yàn)榧t字發(fā)票的話,你就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)放在借方就可以啦。

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快賬用戶7269 追問(wèn) 2022-04-01 15:48

以前年度也做相反分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-01 15:50

你好,因?yàn)樵圻@個(gè)紅沖發(fā)票是在三月份開出來(lái)的,咱現(xiàn)在根據(jù)這個(gè)紅字發(fā)票做賬的話,咱就不牽扯以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7269 追問(wèn) 2022-04-01 15:52

不調(diào)整以前年度嗎?就這個(gè)月做相反分錄是嗎??沖應(yīng)收跟主營(yíng)收入,增值稅是嗎??

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齊紅老師 解答 2022-04-01 15:56

對(duì)的,同學(xué)咱一般在實(shí)操中都是這樣做的。

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快賬用戶7269 追問(wèn) 2022-04-01 15:56

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:06

祝您生活愉快感謝五星

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您好,您是沖的收入的發(fā)票嗎?您今年的話正常做憑證就可以,因?yàn)榧t字發(fā)票的話,你就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)放在借方就可以啦。
2022-04-01
你好,這個(gè)是你們單位是銷售方嗎?
2022-02-14
你好這個(gè)跨月,你只能開藍(lán)字沖了,
2021-07-07
新年好 先根據(jù)紅沖的發(fā)票做之前入賬的相反分錄,然后根據(jù)重新開藍(lán)字發(fā)票再做相應(yīng)分錄就是了
2024-02-19
開錯(cuò)的紅字發(fā)票可以作廢 一張通知單對(duì)應(yīng)一張有效的紅字發(fā)票,如果這張紅字發(fā)票未抄稅,則只需將此紅字發(fā)票先進(jìn)行作廢,然后直接再重新開具一張紅字發(fā)票即可,無(wú)需再重新開申請(qǐng)單和通知單。(注:如果紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅,則只能咨詢稅務(wù)局從業(yè)務(wù)上進(jìn)行處理。) 以下是注意事項(xiàng): 1、信息表開具錯(cuò)誤,負(fù)數(shù)發(fā)票開具正確,導(dǎo)致負(fù)數(shù)發(fā)票開具與信息表不對(duì)應(yīng)。若負(fù)數(shù)發(fā)票與信息表不對(duì)應(yīng),稅務(wù)端系統(tǒng)會(huì)提示核銷不通過(guò),企業(yè)無(wú)法進(jìn)行正常申報(bào)。這種情況下需要提請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行信息表修正,將錯(cuò)誤的信息表編號(hào)修正為正確的編號(hào),使得企業(yè)可以正常申報(bào)。 2、紅字信息表上傳成功后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要修改或撤銷的。填錯(cuò)的信息表未上傳時(shí),可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)和《作廢紅字發(fā)票信息表申請(qǐng)表》(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的撤銷。 3、負(fù)數(shù)發(fā)票開具錯(cuò)誤,但已經(jīng)不能作廢的。負(fù)數(shù)發(fā)票開具錯(cuò)誤不能再申請(qǐng)紅字發(fā)票,因此若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)作廢,并開具正確發(fā)票。若開錯(cuò)的負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)不能作廢,就需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)提出處理意見。
2021-07-07
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