你好 其實沒關系的 可以直接繳納年份的費用的 不需要調增的哈
老師,21年管理費用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調增這部分費用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調增?
我21年計提的稅金是20年的補繳的稅款,請問我在做21年的匯算清繳時,計提的時候,我直接放到以前年度損益調整里面去了,后來結轉到未分配利潤的,請問我21年做企業(yè)所得稅匯算的時候,要不要把補繳的增值稅,滯納金,做調增處理的
企業(yè)所得稅匯算清繳,22年賬務中補提了之前漏提折舊,直接計入當年管理費用中,匯算清繳時需要把補提的調增嗎?
老師:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票收到發(fā)票時做管理費用了,21年未計提,請問做22年匯算清繳時是不是調增賬面金額?在23年匯算清繳時調減稅收金額?現(xiàn)在做調整分錄沖管理費用到本年利潤
請問老師,23年補提了一筆21年漏提的年金5000元,記到了23年的管理費用,請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調增嗎?
老師:做內賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務軟件,供應商4月底的應付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設 質保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應付款-質保金1000 歸還:借其他應付款-質保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
我不明白啊老師,不是當年的費用支出,為什么不調增呢
你好? 你們有以前年度損益這個科目嗎
沒有,我們是民間非營利組織,基金會
你好? 那還是進當年的哈
加油 等你的好評哦
為什么啊
你好 你們應該用的是政府會計科目 估計是沒有這個科目 其實如果你想進之前年份的話 可以問下其他對政府會計準則比較熟悉的哈
我問得是企業(yè)所得稅匯算需不需要調增??!
你好? 21年的匯算數(shù)據(jù)需要調增的
一會調一會不調,也不知你說的哪句是真的
你好? 匯算有調整數(shù)據(jù)的 可以進當年費用? 也可以進繳納年份費用? ?這個都是可以的哈? ?看企業(yè)自己的哈??