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老師之前月份的進項稅額轉(zhuǎn)出后,如何做賬,繳納的增值稅附加稅,分錄應(yīng)該怎么寫?

2024-04-01 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-01 16:19

借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出. 正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅好計提附加 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出. 正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅好計提附加 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-01
你好,你是做到12月份兒里面嗎?
2021-01-06
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費、查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,附加稅 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款,然后把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023-09-12
你好,你留底科目做到哪個里面了?
2024-06-12
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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