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11月份沒做結轉增值稅的分錄,11月份繳納增值稅1826.02附加稅228.25本月應該怎么做分錄,麻煩老師把科目和金額都寫一下

2021-01-06 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-06 15:43

你好,你是做到12月份兒里面嗎?

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 15:43

是的是的

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:47

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅1826.02 借稅金及附加貸應交稅費228.25 借應交稅費貸銀行存款

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 15:48

這就是結轉加繳納的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:50

第一個是結轉增值稅的,第二個是計提附加稅的,第三個是繳納附加稅的。

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 16:00

第三個繳納稅款的分錄 應交稅費二級科目選擇代扣代繳的增值稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:02

你好,你需要繳納增值稅的話,可以啊。

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 16:27

還有期末留底的進項 也是這么做嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:29

你好 是的 是這么做的

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 20:32

你好 老師 我11月份的賬面應繳納的稅款和實際繳納的稅款不同 我核對了1-11月的銷項稅沒有問題 賬上的少 實際繳納的多 想問一下應該怎樣做

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齊紅老師 解答 2021-01-06 20:40

你好 賬上少做了收入嗎

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 20:41

應該不是吧 我核對了一下銷項稅額和稅控盤中的銷項稅額一致 那應該是什么原因啊

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齊紅老師 解答 2021-01-06 20:43

進項呢 進項一致的嗎

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 20:45

進項10月份拉一筆三百多的進項沒坐上 11月份的還沒核對 到時候調整的話都在11月份調整嗎 11月份已經反結轉了

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齊紅老師 解答 2021-01-06 20:50

你好 在12月份調整也可以

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 20:52

11月份計提的稅金980多 時間繳納1980多 如果調整完進項還是賬實不符再應該怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2021-01-06 20:53

一塊查出原因,一塊來調整。

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快賬用戶3858 追問 2021-01-06 20:54

老師明天方便可以給遠程協助看一下嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 20:56

不好意思,學堂不允許我們私下跟你們交流的,你可以截圖發(fā)過來。

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你好,你是做到12月份兒里面嗎?
2021-01-06
結轉增值稅不是這個?那你對應這個進去一一去比對下,看哪里不一樣,增值稅,看科目余額表對應本期發(fā)生額,
2021-01-06
您好,這個不需要的,緩交沒有必要
2022-01-12
你好,11月份不用做繳納的分錄,到時候2月份在做賬即可的
2022-01-11
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)33908.78元
貸:應交稅費——未交增值稅 33908.78元 這一步反映了10月份應交但未交的增值稅金額
2024-12-13
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