你好,11月份不用做繳納的分錄,到時候2月份在做賬即可的
老師您好,11月份多繳增值稅,12月份去稅務局申報,還有留抵的,請問會計分錄怎么做,謝謝
老師,你好,請問下11月份申報時,有增值稅586.67元和附加稅29.33元,是暫緩到下年2月份繳納,11月份怎么做會計分錄呢
老師,11月份銷項稅額為1049.2元,進項稅額為440.04元,上期留底稅額為22.49元,申報增值稅為586.67元,暫緩到2月份繳納,請問11月份需要做的分錄是什么
老師,你好,我請問下12月份申報11月份的增值稅,暫緩3個月繳納的,是不是要等到3月份才能繳納呢
老師,公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半,當時做賬附加稅計提也是計提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了,應該全額計提。想請問下,現(xiàn)在分錄應該怎么處理?
合同結算科目什么時候轉為收入
老師請問這里我需要轉錢出來,這個銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產負債表里所有者權益負數(shù)可以嗎需要調整嗎
老師:我問一下,我們公司這邊有勞務公司介紹的工人,我要是走勞務,讓勞務公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務公司買社保,然后他們公司報了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿易公司,作為法人還可以在自家公司每月領取工資嗎?
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老師建筑公司一次性開了400萬票,計提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來,沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個稅怎么申報?
老師,您好,面試一個眼科醫(yī)院的財務,需要筆試考試,選擇題說是考經濟法,稅法,我應該往哪方面突擊一下呢
這個不需要在賬上體現(xiàn)出來嗎
你好,學員,這個不需要的,因為沒有實際繳納的
好的,那2月份我怎么做這個分錄呢?這其中還有一個上期留底稅額22.49元,請指教,老師
2月份實際繳納 借應交稅費 貸銀行存款
老師,能說的詳細一點嗎?有上期留底,有增值稅和附加,都不需要體現(xiàn)出來嗎
上期留底,不用體現(xiàn) 有增值稅不用體現(xiàn) 附加稅有計提嗎
附加稅沒有計提
沒有的話,2月份實際繳納 借應交稅費-增值稅 附加稅 貸銀行存款
留底不需要體現(xiàn)嗎?那一直掛在那里嗎
不需要,未來抵扣,就會抵減的
老師,我想問的是賬上這個留底的分錄怎么做才能沖減為0
這個不用沖減,不用變成零,未來要抵扣的,學員
我就是11月份申報時就抵扣了呢,老師,
抵扣完,之后,申報表還有余額嗎,學員
沒有了呢,留底的也用掉了,如果不做進去,是不是還掛在上面