你好,是的,看利潤表的本年累計(jì)。
老師,個(gè)體戶全年財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)收入147708.49元,營業(yè)外收入4431.26元。利息收入-46.84元,其他業(yè)務(wù)利潤正數(shù)0.四折之和與申報(bào)的個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營納稅申報(bào)表A表第一行收入總額147708.49元有差異。這個(gè)是稅務(wù)局出具的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),是不是要這四折之和等于生產(chǎn)經(jīng)營收入總額第一行呢
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表中的利潤本年累計(jì)數(shù),這個(gè)需要調(diào)整報(bào)表嗎? 不調(diào)整,差額一直存在,后面財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系也一直不對
老師好,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時(shí)候,需要填寫收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。那這個(gè)收入總額是根據(jù)不含稅的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入+投資收益-財(cái)務(wù)費(fèi)用來填寫嗎?是不是先做賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表后,直接按照利潤表里面的利潤總額填寫去申報(bào)這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的收入總額?。康壬啥惪钜院笤侔奄~務(wù)反結(jié)賬,計(jì)提稅款。
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)企業(yè)經(jīng)營所得稅,成本費(fèi)用是否等于利潤表的,營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用,有營業(yè)外收入是否需要計(jì)入收入總額?有營業(yè)外支出,是否需要計(jì)入成本費(fèi)用內(nèi)?這是我根據(jù)我的利潤表的數(shù)據(jù)填的數(shù)據(jù),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)我的利潤表的利潤總額的數(shù)和系統(tǒng)的利潤總額的數(shù)對不上,不確定對不對.
老師,關(guān)于工商年報(bào)的填寫,我們總分公司在一起,營業(yè)執(zhí)照分別都有,增值稅是分開填報(bào),但年度企業(yè)所得稅是合并到一起填報(bào)的,現(xiàn)在填寫工商年報(bào),其中需要填寫資產(chǎn)總額、收入、利潤等等的是自動(dòng)鏈接過去的,跟企業(yè)所得稅填報(bào)數(shù)據(jù)一樣,請問我需要進(jìn)行修改嗎?把總分公司的數(shù)據(jù)分開
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下