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甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做

2025-05-21 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 20:58

同學(xué)你好。我給你解答

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齊紅老師 解答 2025-05-21 21:00

這個業(yè)務(wù)相當于, 對于甲乙來說, 甲是供應(yīng)商,你們公司乙是采購商。 借 庫存商品 4000 貸 銀行存款 4000 對于乙公司和王總。 王總是客戶, 他先支付款項過來。 因此, 借 銀行存款 4000 貸 預(yù)收賬款 4000

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快賬用戶6004 追問 2025-05-21 21:01

不合題意

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齊紅老師 解答 2025-05-21 21:01

等到發(fā)貨后, 借 預(yù)收賬款 4000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 4000 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 假定先不考慮稅費

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齊紅老師 解答 2025-05-21 21:05

可以看做是這樣兩個業(yè)務(wù)。實際的話,甲乙雙方可能會用 委托加工的模式去進行賬務(wù)處理,和結(jié)算

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4月份 借:庫存商品4000 貸:應(yīng)付賬款 - 甲公司4000 借:應(yīng)收賬款 - 王總4000 貸:主營業(yè)務(wù)收入4000 5月初 借:應(yīng)付賬款 - 甲公司4000 貸:銀行存款4000 5月21日 借:銀行存款4000 貸:應(yīng)收賬款 - 王總4000
2025-05-21
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-21
同學(xué)你好。我給你解答
2025-05-21
借銀行貸預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款或者其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 借應(yīng)付賬貸銀行存款
2025-05-21
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 支付給乙公司的借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款。
2024-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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