把回來發(fā)票這一部分紅沖按發(fā)票再入賬就行了。

老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄,其他應付款的的明細科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應付款–暫估
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結賬時結轉損益了,怎么沖掉暫估
老師,我之前10月份報季報,暫估了費用,是借管理費用-暫估貸應付賬款暫估,然后現(xiàn)在收到了一些普票,是用別的公司付錢,然后開了普票給暫估費用的這個公司,這要怎么做分錄啊
老師,23年暫估了費用,是借管理費用-暫估貸應付賬款暫估,然后1-3月份已經付出去暫估的一部分錢了,也收到了發(fā)票,這要怎么做分錄啊
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
老師,具體就是在24年的賬上直接借應付暫估,貸管理,然后就借管理,貸銀存,是嗎
跨年了把管理費用換成以前年度損益調整其他科目不變。
老師,那我的財務軟件上沒有以前年度損益,怎么辦啊
小企業(yè)準則沒有這個科目用未分配利潤。
老師,那就是在24年的賬上直接借應付暫估,貸未分配利潤,然后就借未分配利潤,貸銀存,是嗎
老師,那這樣之后,匯算清繳不需要調整我這部分費用吧
紅沖的對付款的不對付款是借應付賬款貸銀行存款。 匯算清繳前回來發(fā)票可以扣除,不用調整。
好的好的,謝謝老師
不客氣問題解決,請好評,謝謝。