 
                            你好,從預(yù)繳的角度,只需要做預(yù)繳的分錄,是暫時(shí)不用計(jì)提的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來(lái)了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來(lái)了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅及附加稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,次月繳納上月的,比如8月計(jì)提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅時(shí)季度申報(bào),比如計(jì)提7-9月所得稅,是10月計(jì)提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時(shí)間點(diǎn)對(duì)嗎?
老師當(dāng)月全額預(yù)繳的增值稅和附加稅用計(jì)提嗎然后當(dāng)月往出開(kāi)的發(fā)票
一般納稅人建筑公司,當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票,稅額1300元,當(dāng)月未有進(jìn)項(xiàng)票,需繳納增值稅和附加稅,如何出分錄?下個(gè)月開(kāi)回了材料專(zhuān)用發(fā)票,稅額1000元,如何做賬,是抵扣上月的增值稅和附加稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在11月,我做10月的賬,增值稅和附加稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎?
 
                老師,個(gè)體戶(hù)名稱(chēng)更換了,對(duì)方用的更改前的名稱(chēng)開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷(xiāo)售出庫(kù),但客戶(hù)未拿走錢(qián)也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢(qián)可以寫(xiě)欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫(xiě)
公司購(gòu)買(mǎi)原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


預(yù)繳分錄怎么做
你好,預(yù)交的分錄是 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)?,應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,?貸:銀行存款
那我發(fā)票已開(kāi),錢(qián)還沒(méi)給,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,等到給錢(qián)的時(shí)候再?zèng)_應(yīng)收賬款,
老師預(yù)繳增值稅分錄就這樣寫(xiě),以后也不要用處理對(duì)吧
你好,產(chǎn)生了增值稅的應(yīng)納稅額,就需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
還是到3月末先計(jì)提,到4月15日結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是
你好,這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票,就是這個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的?
老師我頭一回弄結(jié)轉(zhuǎn)分錄能給??一下嗎
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
那附加稅也的結(jié)轉(zhuǎn)吧
你好,附加稅是做相應(yīng)的計(jì)提分錄就好了?
老師您看預(yù)繳和開(kāi)票分錄對(duì)嗎
你好,是的,是這樣的
附加稅也是月末計(jì)提嗎 計(jì)提分分錄借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅三項(xiàng)附加稅,然后就可以了,計(jì)提以后以后就沒(méi)有了,計(jì)提了,下個(gè)月還用在交嗎
你好,附加稅是月末計(jì)提。 這個(gè)月計(jì)提,次月繳納就好了?
老師這么復(fù)雜呢
因?yàn)槭钱?dāng)月預(yù)繳而不是實(shí)際繳納的所以才有這些分錄
你好,這個(gè)就是賬務(wù)處理的特點(diǎn),也沒(méi)有什么復(fù)雜的啊?
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅,有先后順序嗎
你好,沒(méi)有必然的先后順序