你好,10月計(jì)提后,11月繳納
老師 增值稅和附加稅是當(dāng)月計(jì)提,次月繳納嗎?
老師你好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),采用增值稅預(yù)繳的方式,就是11月只做計(jì)提預(yù)繳增值稅的賬,12月繳納11月計(jì)提的預(yù)繳增值稅并做賬,現(xiàn)在12月要進(jìn)行11月的重點(diǎn)稅源申報(bào),其中增值稅有一項(xiàng)要求填寫“本期就地繳納的稅款”,那這一項(xiàng)應(yīng)該怎么填呢?是填計(jì)提但未繳納的11月當(dāng)月的預(yù)繳增值稅款,還是填11月實(shí)際繳納的10月計(jì)提的預(yù)繳稅款呢?
請(qǐng)問老師,能否幫忙總結(jié)一下,每個(gè)月稅費(fèi)計(jì)提和繳納的時(shí)間? 比如個(gè)稅:當(dāng)月計(jì)提~當(dāng)月繳納/次月繳納 社保 增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅
老師,增值稅和附加稅當(dāng)月不計(jì)提,下月實(shí)際繳納時(shí)這樣做賬行嗎?
本公司是小規(guī)模!繳納增值稅和計(jì)提增值稅的數(shù)是一樣嗎!增值稅和附加稅是當(dāng)月繳納當(dāng)月計(jì)提嗎
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用???
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個(gè)科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒問題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無法平賬
那我繳納的這筆分錄要做在11月,不要做在10月?
是的,11月繳納的做在11月