借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 下月收到材料發(fā)票 借原材料 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
8月專(zhuān)票,開(kāi)錯(cuò)稅率,8月當(dāng)期還抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專(zhuān)票,并把8月抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會(huì)計(jì)分錄,把留抵?jǐn)?shù)體現(xiàn)在賬面上?
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月銷(xiāo)售鋼材一批,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明銷(xiāo)售額為90000元,稅額為11700元:另開(kāi)出一張普通發(fā)票,收取包裝費(fèi)1130元。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上列明價(jià)款60000元,稅率為13%。計(jì)算該公司6月銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)行稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且己在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期未留抵稅額6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)元。問(wèn):(1)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?(2)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?(3)該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?(40)該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?(5)該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期末留抵稅額6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)元。問(wèn):⑴該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?⑵該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?⑶該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?⑷該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?⑸該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn)元,耗用其中價(jià)值100萬(wàn)元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額50萬(wàn)元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬(wàn)元。上期期末留抵稅額6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400萬(wàn)元。問(wèn):⑴該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?⑵該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?⑶該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?⑷該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?⑸該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
老師,借給其他公司錢(qián)收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線(xiàn)嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿(mǎn)183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬(wàn),需要交多少個(gè)人所得稅
老師好,我們公司買(mǎi)的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個(gè)月開(kāi)了全款發(fā)票(專(zhuān)票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時(shí)是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)公司以房子抵賬,對(duì)方公司為開(kāi)發(fā)商,那么這個(gè)房子需要過(guò)戶(hù)到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過(guò)戶(hù)給個(gè)人,這個(gè)業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬(wàn)為例,需要繳納多少稅?
材料票回來(lái)后,怎樣做退稅回來(lái)的增值稅和附加稅?
這個(gè)不用退稅啊,下個(gè)月再開(kāi)票的時(shí)候,不就不用交了嘛,這是留抵進(jìn)項(xiàng)稅
生意難做,建筑公司預(yù)計(jì)今年都沒(méi)有票開(kāi)了
可以留抵退稅,但是估計(jì)稅務(wù)局不答應(yīng)