你好 這個(gè)沒區(qū)別的呀 其實(shí)是一樣的哈 現(xiàn)在還沒過(guò)匯算期 是可以入賬的哈
2023年底,去稅務(wù)局大廳代開了一個(gè)勞務(wù)類的發(fā)票,然后給對(duì)方公司,對(duì)方公司又要求,2024年3月份重新開具你說(shuō)是做賬有問題,這種情況一般具體應(yīng)該是什么問題呀?去年年底的發(fā)票和現(xiàn)在開的發(fā)票這個(gè)在做賬上有什么差別嗎
2023年底,去稅務(wù)局大廳代開了一個(gè)勞務(wù)類的發(fā)票,然后給對(duì)方公司(保險(xiǎn)公司),對(duì)方公司這個(gè)月又要求說(shuō)2024年3月份重新開具你說(shuō)是做賬有問題,這種情況一般具體應(yīng)該是什么問題呀?去年年底的發(fā)票和現(xiàn)在開的發(fā)票這個(gè)在做賬和稅務(wù)上有什么差別嗎
2023年底,去稅務(wù)局大廳代開了一個(gè)勞務(wù)類的發(fā)票,然后給對(duì)方公司(保險(xiǎn)公司),對(duì)方公司這個(gè)月又要求說(shuō)2024年3月份重新開具說(shuō)是做賬有問題,這種情況一般具體應(yīng)該是什么問題呀?去年年底的發(fā)票和現(xiàn)在開的發(fā)票這個(gè)在做賬和稅務(wù)上有什么差別嗎
請(qǐng)問一下,去年10月請(qǐng)人化特效妝,花了8000元,沒有注意對(duì)方開的是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)稅我們公司也不想承擔(dān),對(duì)方也不想承擔(dān),對(duì)方就說(shuō)把發(fā)票拿去稅務(wù)局紅沖了,重新開發(fā)票給我們,不開勞務(wù)費(fèi)了,這個(gè)對(duì)我們公司有影響沒有啊
請(qǐng)問一下,去年10月請(qǐng)人化特效妝,花了8000元,沒有注意對(duì)方開的是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)稅我們公司也不想承擔(dān),對(duì)方也不想承擔(dān),對(duì)方就說(shuō)把發(fā)票拿去稅務(wù)局紅沖了,重新開發(fā)票給我們,不開勞務(wù)費(fèi)了,這個(gè)對(duì)我們公司有影響沒有啊
光伏發(fā)電公司 后期維護(hù)開出去六個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票。增值稅稅負(fù)應(yīng)該是多少。謝謝老師
請(qǐng)問老師,這兩種方式在賬務(wù)處理、稅務(wù)、發(fā)票上分別怎么做?請(qǐng)從用工單位和勞務(wù)派遣公司分別說(shuō)一下。
上月暫估,這個(gè)月票進(jìn)來(lái),錢高,怎么出庫(kù)
請(qǐng)問一下我們是一般貿(mào)易企業(yè)(沒做過(guò)出口),今年發(fā)生一筆出口貨物業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在出口的這筆業(yè)務(wù)開了免稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)也沒有轉(zhuǎn)出,會(huì)有什么影響嗎?
請(qǐng)問老師,甲酒店收取客人的賠償收入,都無(wú)需繳納增值稅么?比如房卡丟失收到的賠償、客人開車把酒店門口的大理石弄壞了的賠損收入、客人把洗手間的馬桶弄壞了的賠損等等。
請(qǐng)問老師,如果現(xiàn)金盤虧80000,無(wú)法查明原因,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師你好!異地預(yù)繳所得稅和增值稅需要計(jì)題嗎?怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
關(guān)于貿(mào)易企業(yè)出口退稅定價(jià)原則外匯差怎么算
老師,增值稅視同銷售貸方怎么做分錄,不記收入嗎
店鋪?zhàn)赓U合同模板,發(fā)一下
加油 等你的好評(píng)哦