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2023年底,去稅務(wù)局大廳代開了一個(gè)勞務(wù)類的發(fā)票,然后給對方公司(保險(xiǎn)公司),對方公司這個(gè)月又要求說2024年3月份重新開具說是做賬有問題,這種情況一般具體應(yīng)該是什么問題呀?去年年底的發(fā)票和現(xiàn)在開的發(fā)票這個(gè)在做賬和稅務(wù)上有什么差別嗎

2024-03-29 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-29 14:52

去年年底開具的發(fā)票屬于上一年的收入,應(yīng)當(dāng)計(jì)入上一年的賬目中。而現(xiàn)在開具的發(fā)票則屬于今年的收入,需要計(jì)入今年的賬目。

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快賬用戶9298 追問 2024-03-29 14:55

對方公司可以因?yàn)樗麄冏约嘿~務(wù)問題拒收然后讓我今年重新開具嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-29 15:00

同學(xué)你好 這個(gè)可以的 你們自己協(xié)商

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快賬用戶9298 追問 2024-03-29 15:02

稅務(wù)局說這個(gè)理由不正當(dāng),是有這回事嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-29 15:05

同學(xué)你好 是不正當(dāng) 因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票是可以做的

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去年年底開具的發(fā)票屬于上一年的收入,應(yīng)當(dāng)計(jì)入上一年的賬目中。而現(xiàn)在開具的發(fā)票則屬于今年的收入,需要計(jì)入今年的賬目。
2024-03-29
你好 這個(gè)沒區(qū)別的呀 其實(shí)是一樣的哈 現(xiàn)在還沒過匯算期 是可以入賬的哈
2024-03-29
具體問題咱不清楚,你要對方給你提供具體是啥問題的說明?
2024-03-29
您好,一次性沖紅大額發(fā)票(400 萬元)容易觸發(fā)稅務(wù)系統(tǒng)異常預(yù)警,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能核查交易真實(shí)性,要求提供合同、資金流、物流等憑證。 個(gè)體戶若為小規(guī)模納稅人,原發(fā)票可能按 1% 或免稅開具(如季度銷售額未超 30 萬),但重開 3% 專票需全額繳納 3% 增值稅,稅負(fù)增加。不會(huì)退稅。 另外,你公司為什么要配合解決他們公司的成本票問題呢?你們是關(guān)聯(lián)公司嗎?
2025-03-05
您好? 對方紅沖了 就行了? 但是重新開還是得繳稅
2024-04-18
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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