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2023年底,去稅務(wù)局大廳代開了一個(gè)勞務(wù)類的發(fā)票,然后給對(duì)方公司(保險(xiǎn)公司),對(duì)方公司這個(gè)月又要求說2024年3月份重新開具你說是做賬有問題,這種情況一般具體應(yīng)該是什么問題呀?去年年底的發(fā)票和現(xiàn)在開的發(fā)票這個(gè)在做賬和稅務(wù)上有什么差別嗎

2024-03-29 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-29 14:46

具體問題咱不清楚,你要對(duì)方給你提供具體是啥問題的說明?

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快賬用戶5338 追問 2024-03-29 14:48

就說去年年底開的發(fā)票不行,要今年新開

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齊紅老師 解答 2024-03-29 14:49

沒有這個(gè)說法,你讓他給你提供依據(jù)。

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去年年底開具的發(fā)票屬于上一年的收入,應(yīng)當(dāng)計(jì)入上一年的賬目中。而現(xiàn)在開具的發(fā)票則屬于今年的收入,需要計(jì)入今年的賬目。
2024-03-29
你好 這個(gè)沒區(qū)別的呀 其實(shí)是一樣的哈 現(xiàn)在還沒過匯算期 是可以入賬的哈
2024-03-29
具體問題咱不清楚,你要對(duì)方給你提供具體是啥問題的說明?
2024-03-29
您好,一次性沖紅大額發(fā)票(400 萬元)容易觸發(fā)稅務(wù)系統(tǒng)異常預(yù)警,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能核查交易真實(shí)性,要求提供合同、資金流、物流等憑證。 個(gè)體戶若為小規(guī)模納稅人,原發(fā)票可能按 1% 或免稅開具(如季度銷售額未超 30 萬),但重開 3% 專票需全額繳納 3% 增值稅,稅負(fù)增加。不會(huì)退稅。 另外,你公司為什么要配合解決他們公司的成本票問題呢?你們是關(guān)聯(lián)公司嗎?
2025-03-05
您好? 對(duì)方紅沖了 就行了? 但是重新開還是得繳稅
2024-04-18
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