同學(xué)你好 不能預(yù)提 但是可以暫估 借費用科目 貸應(yīng)付賬款暫估
老師請問團(tuán)隊旅游費要有對方合同,發(fā)票就行了吧?還需要什么附件啊?還要提供哪些放憑證里啊
付了一家公司加工費500,掛的往來,后來采購告知說沒有發(fā)票。請問老師,現(xiàn)在要平賬,到時匯算調(diào)增,平賬用什么做附件,分錄摘要咋寫
老師請問一下小規(guī)模納稅人公司月初提供了一張8000的車輛維修費發(fā)票,月中付了一半的款。還有一半未付。這種情況下月初做賬發(fā)票上面附什么單據(jù)?摘要怎么寫合適?月中付款又附什么單據(jù)。摘要怎么寫合適?
老師好,請問12月份有些費用發(fā)票到不了,需預(yù)提,類似餐飲票等,預(yù)提摘要寫什么,附件附什么?
老師您好,請問我們餐飲公司支付一次性筷子碗的餐飲的日用雜品費用,在2024年的時候已經(jīng)使用并且預(yù)付了款項,但是費用發(fā)票在2024年12月31日的時候還沒有收到,請問我們要怎么做暫估費用呢?分錄怎么寫呢?到2025年3月的時候收到了這個費用發(fā)票,要如何沖減呢?謝謝!
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,好,類似上述業(yè)務(wù),我已預(yù)提,發(fā)票也已經(jīng)入賬。咋辦呢
同學(xué)你好 收到發(fā)票的時候沖減預(yù)提的
是的。預(yù)提時摘要寫餐飲費,沖減時紅沖某月某號憑證
老師好,可以這么寫嗎
同學(xué)你好 、這個可以的
好的。再請問個問題,預(yù)提與沖減憑證后,是否要附附件個
這個不需要的 你再次做的藍(lán)字分錄后面附發(fā)票
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給星好評,謝謝