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老師我想請問一下,有個問題我一直沒搞明白,合伙企業(yè)繳納的那個年度匯算的經(jīng)營所得稅和預(yù)繳納的,是自己微信付的,為什么做賬的時候要其他應(yīng)付款,然后又要付給他們呢?這應(yīng)該不是個人繳費(fèi)嗎?

2024-03-28 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 11:35

因?yàn)檫@個稅款是企業(yè)交實(shí)際交款時必須用個人的卡來交,所以就用其他應(yīng)付款了。

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快賬用戶7066 追問 2024-03-28 11:36

這個不是自己相當(dāng)于分紅所得的自己繳嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 11:39

稅法規(guī)定是企業(yè)進(jìn)行申報。

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快賬用戶7066 追問 2024-03-28 11:42

意思就是這個本來就是企業(yè)繳納對吧

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齊紅老師 解答 2024-03-28 11:43

是的,是這個意思對的是的。

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因?yàn)檫@個稅款是企業(yè)交實(shí)際交款時必須用個人的卡來交,所以就用其他應(yīng)付款了。
2024-03-28
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營所得, 借應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營,貸銀行或者是其他應(yīng)付款,我們這邊生產(chǎn)經(jīng)營所得需要個人支付 不管是個人承擔(dān)還是企業(yè)承擔(dān),他都是做所得稅費(fèi)用,他抵扣不了什么稅款的。
2023-10-11
問題一:A 企業(yè)做 2024 年匯算清繳時,“合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額” 一行,只需調(diào)增 2024 年度按出資比例計算的合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額及相關(guān)調(diào)整項目,非三年的。 問題二:變更后的 B 企業(yè)做匯算清繳時,需填寫成為合伙人后(2024 年 10 月底 - 12 月 31 日)按分配比例應(yīng)分得的合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額,無則填 0。
2025-04-02
你賬上做了 證明你生成的財務(wù)報表是包含營業(yè)外收入 你填報匯算清繳是按照利潤表填寫的 為什么要用其他項目調(diào)增 你正常按照利潤表填寫就可以啦
2022-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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