因?yàn)檫@個稅款是企業(yè)交實(shí)際交款時必須用個人的卡來交,所以就用其他應(yīng)付款了。
老師你好請問一下:合伙企業(yè)自然人的經(jīng)營所得其虧損額也是可以結(jié)轉(zhuǎn)至以后五年彌補(bǔ)的嗎?他今年自己有稿費(fèi),匯算清繳時應(yīng)該可以減去在合伙企業(yè)的虧損對吧!如果可以減,那我的賬該如何處理呢?他的稿費(fèi)沒有做進(jìn)公司的賬里
我報企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候利潤總額沒有把營業(yè)外收入加進(jìn)去,但是我賬上已經(jīng)做了,填寫年度報表的時候是按照賬上的,做匯算清繳的時候我納稅明細(xì)表調(diào)增了收入-其他那一欄,然后風(fēng)險提示這個,我應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 支付的經(jīng)營所得個稅該怎么做賬呢 比如年度匯繳申報 兩個股東應(yīng)繳納經(jīng)營所得個稅稅款45元 她們自己付款還是得公司銀行存款支付 這個分錄又怎么做 這個算公司的費(fèi)用嗎,要怎么做賬 怎么分紅,怎么做分錄 有點(diǎn)懵,不知道頭緒 謝謝
老師我想請問一下,有個問題我一直沒搞明白,合伙企業(yè)繳納的那個年度匯算的經(jīng)營所得稅和預(yù)繳納的,是自己微信付的,為什么做賬的時候要其他應(yīng)付款,然后又要付給他們呢?這應(yīng)該不是個人繳費(fèi)嗎?
老師,請問,我上一年的所得稅匯算清繳是給會計師事務(wù)所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的資產(chǎn)負(fù)債表,2022年其他應(yīng)付款有個期末負(fù)數(shù)金額,她直接把這個度數(shù)金額調(diào)到其他應(yīng)收款的期末余額去了,那我2023年資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
這個不是自己相當(dāng)于分紅所得的自己繳嗎?
稅法規(guī)定是企業(yè)進(jìn)行申報。
意思就是這個本來就是企業(yè)繳納對吧
是的,是這個意思對的是的。