借所得稅費用 貸應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得, 借應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營,貸銀行或者是其他應付款,我們這邊生產(chǎn)經(jīng)營所得需要個人支付 不管是個人承擔還是企業(yè)承擔,他都是做所得稅費用,他抵扣不了什么稅款的。
老師,我們和別人合伙開了一個公司,股權(quán)比例是70%和30%, 二人的生意獨立經(jīng)營,互不分紅,那這些項目款的結(jié)算要怎么分呀,我現(xiàn)在知道增值稅自己承擔自己的,但是企業(yè)所得稅這些要怎么分攤,因為成本提供不了那么多,肯定要提供一些費用票和福利票來抵扣企業(yè)所得稅,對方要求我們公司做一個財務制度出來,每個月要分攤多少?這個要怎么寫呀?
老師,我們是建筑公司,掛靠的建造師證從銀行是一次性付一年或兩年費用,這個人所得稅怎么申報怎么報申報,是不是這個可以做成工資進行分報,但是具體怎么做呢?老師你分享我一下!比如轉(zhuǎn)賬時應該怎么備注,后面應怎么做,謝謝老師
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 支付的經(jīng)營所得個稅該怎么做賬呢 比如年度匯繳申報 兩個股東應繳納經(jīng)營所得個稅稅款45元 她們自己付款還是得公司銀行存款支付 這個分錄又怎么做 這個算公司的費用嗎,要怎么做賬 怎么分紅,怎么做分錄 有點懵,不知道頭緒 謝謝
老師我想請問一下,有個問題我一直沒搞明白,合伙企業(yè)繳納的那個年度匯算的經(jīng)營所得稅和預繳納的,是自己微信付的,為什么做賬的時候要其他應付款,然后又要付給他們呢?這應該不是個人繳費嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)?,F(xiàn)在的情況是股東入股了300萬到銀行存款??偣惨粋€法人兩個股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經(jīng)營的東西還有支付一些土地補償款。土地補償這些都是幾十萬的沒有發(fā)票有收據(jù),然后他們來找財務報賬,我要怎么處理呢,如果用銀行存款報銷但是又沒有發(fā)票能報銷嗎?有股東提出來這部分款項能不能變成股東投資的?如果能又要怎么做分錄?
10.甲首飾店是增值稅一般納稅人,2024年12月零售金銀首飾取得含增值稅價款10.37萬元,其中包括以舊換新首飾的含增值稅價款1.13萬元。在以舊換新業(yè)務中,新首飾含增值稅價款為5.85萬元,舊首飾的作價為4.72萬元。已知,增值稅稅率為13%。有關甲首飾店2024年12月應確認的銷項稅額
老師,幫忙出個主意,新來了個做軍隊裝備審價的經(jīng)理,他有人脈關系,能給事務所拉業(yè)務,昨天聽說,他專門挑了幾個同事給他們培訓裝備審價項目,我也想加入我怎么給他說合適,剛加了他微信,跟他交際少,就上次裝備審價專屬培訓的時候聽他講過一些東西。
自然人扣繳端備份數(shù)據(jù),前會計用微信發(fā)得過來嗎? 會計小白
老師,注冊商標費600元,怎么做憑證
老師好,我的財務軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,我們農(nóng)牧企業(yè),怎么辦?用什么科目代替或者哪個會計準則里有???我這兒有承包土地承包費,種地勞務費,機械維修燃料費等,還能用什么科目代替?怎么辦
老師結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時,凈損失的報廢的放營業(yè)外支出,出售的放資產(chǎn)處置損益,而凈收益時,出售的放營業(yè)外收入,非正常出售的如對外投資,交換的放資產(chǎn)處置損益,對嗎?凈收益的營業(yè)外收入與資產(chǎn)處置損益是不是說反了?
企業(yè)為員工承擔個人部分社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個表調(diào)
那這個銀行結(jié)息的收入我們可以像企業(yè)一樣沖減平時的財務手續(xù)費嗎?
老師您好:吸收合并 A?B=A A公司需要交印花稅嗎
固定資產(chǎn)銷售:借應收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費—簡易計稅,這部分收入怎么在利潤表上提現(xiàn)不了呢
然后支付了之后,剩余的你們可以自己約定分紅,也可以按照認繳出資比例。
老師,我這邊也是要個人支付的 所以我在糾結(jié)是不是 個人支付了就不要經(jīng)過公司 也不要做這筆賬了 您說的 不管是個人承擔還是企業(yè)承擔, 他都是做所得稅費用, 他抵扣不了什么稅款的。 什么意思,就是個稅付款了還是的做這個支付個稅的分錄
個人支付你可以不做 19年開始我們這邊要求從個人賬戶扣除
那公司支付呢
借所得稅費用 貸應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得, 借應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營,貸銀行
借所得稅費用 貸應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得, 借應交稅費生產(chǎn)經(jīng)營,貸銀行
這樣算是公司的費用了嗎
是啊 但是抵扣不了啥稅 就是影響凈利潤
是啊 但是抵扣不了啥稅 就是影響凈利潤 就是說這樣也行是嗎
是 就跟企業(yè)交的企業(yè)所得稅是一樣做