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采購?fù)膺呄慊鹑缓笪覀冊儋u給香客,供貨商當(dāng)月開不了票,說下月開票,貨已經(jīng)先給我們用了,供應(yīng)商只提供銷貨清單,像這種情況我可否先用銷貨清單把商品數(shù)量金額啥的暫估入庫?賣香火收入如何記賬呢?

2024-03-27 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-27 22:09

可以暫估入賬的,收入正常做就可以了

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快賬用戶1805 追問 2024-03-27 22:32

①收到庫存商品未收到發(fā)票,暫估入賬時:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款;②賣商品取得銷售收入時,借:銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額③結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:其他業(yè)務(wù)成本-銷售成本貸庫存商品④取得發(fā)票后沖減暫估數(shù)時:借:庫存商品(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);沖減成本借其他業(yè)務(wù)成本-紅字貸庫存商品(紅字)⑤按照發(fā)票內(nèi)容,將庫存商品入賬時,借:庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款。是否是這樣呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 22:39

是的,就是這樣一個流程的

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快賬用戶1805 追問 2024-03-27 22:40

①合同如果下月和發(fā)票一起提供過來的話,只以供應(yīng)商提供銷貨清單、入庫單(供應(yīng)商和倉管共同簽字)為依據(jù)做暫估入庫可以嗎?②像這種采購合同是否可以和這家供應(yīng)商簽一年的,這種不違規(guī)吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 22:42

可以的,不違規(guī)的呢

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快賬用戶1805 追問 2024-03-27 22:47

①如果下月開發(fā)票數(shù)量金額和簽合同的數(shù)量金額,和上月暫估數(shù)沒有差額,是不是就不用做紅沖暫估入庫數(shù)和暫估入庫的銷售成本了吧? ②記暫估入庫時,只需要記收到銷售商品的收入那筆的銷售成本吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 22:49

第一個是,不過一般暫估都不估算稅金。不是暫估是你收到的全部都暫估

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快賬用戶1805 追問 2024-03-28 02:58

嗯,①如果暫估時收到銷售商品收入,那我們肯定得按取得收入交增值稅,得按合同價去計算繳印花稅吧?②暫估入庫不是按銷貨清單上的數(shù)量單價金額入庫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 03:15

不管怎么暫估,你們收入都不會變呀影響成本而已

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齊紅老師 解答 2024-03-28 03:15

是的,按銷貨清單上的數(shù)量單價金額入庫

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快賬用戶1805 追問 2024-03-28 04:03

嗯,我的意思是①暫估入庫當(dāng)月并確認(rèn)收入時,借:銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。②到下月取得發(fā)票時紅沖暫估入庫數(shù)的差額和成本,不是紅沖全部暫估數(shù)吧?③然后按發(fā)票數(shù)量金額借:庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款,不用再取得發(fā)票當(dāng)月重記成本吧?④紅沖暫估入庫數(shù)和成本時,都需要什么手續(xù)作為入賬附件呢?老師

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齊紅老師 解答 2024-03-28 08:34

到下月取得發(fā)票時紅沖暫估入庫數(shù)的差額和成本,不是紅沖全部暫估數(shù)吧?要全額沖,然后再按發(fā)票入一下

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齊紅老師 解答 2024-03-28 08:35

③然后按發(fā)票數(shù)量金額借:庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款,不用再取得發(fā)票當(dāng)月重記成本吧 要把上月成本也紅沖一下,再重新入賬

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齊紅老師 解答 2024-03-28 08:36

紅沖暫估入庫數(shù)和成本時,都需要什么手續(xù)作為入賬附件呢?老師。不用做什么手續(xù)和附件。

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快賬用戶1805 追問 2024-03-28 11:01

額,比如①下月取得發(fā)票后,得先全部紅沖暫估入庫數(shù)和成本,②然后按發(fā)票數(shù)量金額重新入庫(記賬時后附手續(xù)像發(fā)票、合同,對嗎?)③得有和取得發(fā)票一致的銷貨清單、入庫單吧?④月末時重新核算銷售成本?⑤等于上月已確認(rèn)過收入并交稅金,和這些是不沖突的對吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 11:13

是的,理解的都是沒問題的

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可以暫估入賬的,收入正常做就可以了
2024-03-27
可以的,可以這么做。
2024-10-10
同學(xué)你好 你的問題是什么
2021-10-20
你好!你的意思是發(fā)票一次性開給你們,但是材料分批次發(fā)給你們,可以通過在途物資科目核算
2023-04-28
那如果說你只是按照2%十來確認(rèn),你的收入,你這個就是屬于委托代銷呀,按照20%做你的代銷收入處理的。
2021-01-22
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