您好,不是看入什么科目不需要繳稅。要符合條件才不需要繳稅。 一、自2020年1月1日起,納稅人取得的財政補貼收入,與其銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,應按規(guī)定計算繳納增值稅。納稅人取得的其他情形的財政補貼收入,不屬于增值稅應稅收入,不征收增值稅。 2020年1月1日前,納稅人取得的中央財政補貼,不屬于增值稅應稅收入,不征收增值稅。已經(jīng)申報繳納增值稅的,可以按現(xiàn)行紅字發(fā)票管理規(guī)定,開具紅字增值稅發(fā)票將取得的中央財政補貼從銷售額中扣減。 二、企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應計入收入總額的財政性資金,凡同時符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計算應納稅所得額時從收入總額中減除:(一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件;(二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求;(三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進行核算。
文化事業(yè)費目前疫情期間可以免稅,稅務同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業(yè)外收入,請發(fā)相關的政策依據(jù),謝謝老師 答案1、您好同學,新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務局還是減免就直接入成是營業(yè)外收入就可以了同學。目前 的規(guī)定是營業(yè)外收入。 答案2、此項減免屬于直接減免,根據(jù)會計準則就不用計提了,退回來的費用直接沖稅金及附加就行,不用計入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據(jù)
一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業(yè)務,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經(jīng)營范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫(yī)療器械,戶外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷售,企業(yè)管理咨詢,文化藝術交流策劃咨詢(除經(jīng)紀),企業(yè)營銷策劃,會展服務,從事計算機科技領域內(nèi)技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務。 問題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價的云端服務合計448000。當時付款沒有開票,8月份開一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進行了開具,請問A公司怎么入賬,它沒有大的主營業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請問入賬的科目對嗎? 2.如果對要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對要入什么科目怎么做賬?
請問老師,1.公司剛成立, 500元以下的零星支出,可以直接拿收據(jù)抵扣嗎?2.如買辦公桌,椅子,電腦這些,拿收據(jù)計入到什么科目?3.能夠抵扣的費用包括哪些?如:a4 打印紙,茶幾,沙發(fā),營業(yè)執(zhí)照辦理費用等等都能抵扣嗎?計入到哪個科目下4.這個月底可不可以一次入賬直接抵扣?如果這個月不入賬抵扣下個會計年度還能不能抵扣了?
新公司2020年11月剛成立,沒什么成本費用支出,卻收到了50萬的款項,是2021年的合作項目,已經(jīng)開發(fā)票了。請問老師,這筆收入在申報2020年企業(yè)所得稅時,可不可以不算作2020年的收入,而算作2021年的收入?
老師,請教您下,計提工資時計入費用類科目的金額是包含個人部分代扣的社保公積金和個稅的,以后發(fā)放時這部分代扣的錢是會收回來的,不需要企業(yè)承擔,那為什么還要把這筆個人部分的金額也計入公司的費用當中去呢?
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎