您好,當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn)呀,會(huì)被稅務(wù)系統(tǒng)拉入黑名單,個(gè)人的征信系數(shù)也受連帶影響,以后去銀行貸款°,辦理跟信用有關(guān)的業(yè)務(wù)時(shí)處受限。

需做個(gè)稅匯算的人員有哪些? 是不是? 一、綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)且需繳稅金超過(guò)400元的(這種是不是要補(bǔ)稅?) 二、已預(yù)繳稅額大于年度匯算應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的(這種是不是可以退稅?) 還有哪些人需要做個(gè)稅匯算清繳? 不需要做匯算的員工做了匯算有什么影響? 需要做的沒(méi)做會(huì)有什么影響?
21年的第一季度補(bǔ)繳了20年因?yàn)橘I票而被查了補(bǔ)繳了7000多稅款在21年,22年做21年年度匯算清繳的時(shí)候,21年12月報(bào)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),是不需要交稅也不需要退稅,可以因?yàn)橹斑@個(gè)補(bǔ)繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)后顯示要退稅3500多,這個(gè)是什么原因?
老師,如果公司有告訴員工個(gè)稅匯算清繳這個(gè)事,他沒(méi)有做匯算清繳,那是他個(gè)人的事是嗎,如果他下年也不做,那稅局怎么追繳,
老師,匯算清繳本來(lái)是有點(diǎn)利潤(rùn)需要交稅的,可是彌補(bǔ)以前年度虧損后還有虧損,就不需要交稅了。但是22年還預(yù)交了30,這樣匯算清繳后顯示需退稅30,這30不退行嗎,,我應(yīng)該怎樣做
這個(gè)個(gè)稅的政策是說(shuō),匯算清繳的補(bǔ)繳稅額沒(méi)有超過(guò)400元,可以不用做匯算清繳,意思是可以不用補(bǔ)繳稅額了,比如有一個(gè)員工預(yù)繳了170元,但是我給他做匯算清繳的時(shí)候,他還需要補(bǔ)繳稅額195元,這個(gè)我可以不做匯算清繳,因?yàn)槲乙峤坏脑捯a(bǔ)繳195元,但是我不管它的話我可以省錢呀,而且政策也說(shuō)了呀,補(bǔ)繳稅額不足400元呀
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開(kāi)票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?
老師您好!問(wèn)下小規(guī)格開(kāi)專票,怎樣在開(kāi)票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱,這兩個(gè),看到都是項(xiàng)目名稱,規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià),
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開(kāi)來(lái)的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒(méi)有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有沒(méi)有個(gè)退稅比例什么的,謝謝


好的謝謝老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~