借銀行存款49985、 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)15 貸應(yīng)收賬款5萬。

老師你好!請問我們公司向A公司購買商品10萬元,但是我們實(shí)際拿貨款是5萬元,那我我們多付的這5萬元內(nèi)賬會計(jì)分錄該怎么寫呢?
老師請問我們公司是做批發(fā)的,現(xiàn)在進(jìn)貨了15萬元對方發(fā)票已開,現(xiàn)在要付款可以用返點(diǎn)5萬抵貨款,只要付10萬元就清款了。我們怎么做賬款
我們開給對方發(fā)票9萬元,對方付貨款是支付了8萬元,扣了1萬元質(zhì)保金,請問老師這個(gè)分錄怎么寫
老師我們應(yīng)收貨款是5萬元 對方扣除了手續(xù)費(fèi)15元 付款給我們是49985元 但是我們開票是5萬 我這邊分錄摘要怎么做
老師我們應(yīng)收貨款是5萬元 對方扣除了手續(xù)費(fèi)15元 付款給我們是49985元 但是我們開票是5萬 我這邊分錄是什么
老師,我問下,公司有項(xiàng)目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財(cái)務(wù)報(bào)表,我們公司財(cái)務(wù)需要配合嗎?
老師,個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報(bào)欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi),轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報(bào)表,上面的信息來自哪里?報(bào)關(guān)后次月申報(bào)嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào),和未申報(bào)什么意思?
老師您好,請問一下,餐飲業(yè)25年3月開辦的個(gè)體工商戶,至今未報(bào)稅會有那些風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,有個(gè)員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報(bào)成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬


手續(xù)費(fèi)我寫什么 摘要
還有個(gè)問題就是老師 我的應(yīng)付暫估-應(yīng)付賬款是之前會計(jì)調(diào)過的 現(xiàn)在賬上有余額 實(shí)在找不出原因 有部分找出來是缺票的 我現(xiàn)在怎么處理
手揮某某欠款就可以的。
收回某某欠款就可以了。
不懂 就是我的庫存商品暫估的數(shù)個(gè)金額找不出原因 現(xiàn)在賬上有余額 應(yīng)付賬款 應(yīng)付臟余額 這部分是沒有票的
你實(shí)際有發(fā)生嗎?你是虛增的還是實(shí)際的業(yè)務(wù)?
暫估的時(shí)候肯定是因?yàn)槠辈粔?后面還是不夠 應(yīng)該是之前會計(jì)調(diào)整了系統(tǒng)的賬務(wù) 把他調(diào)平了 可能之前成本不夠是貿(mào)易 不是我做的
借應(yīng)付賬款帶庫存商品借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤紅沖就可以了。
現(xiàn)在是賬上應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款有金額 找不出是應(yīng)付那個(gè)供貨商 那個(gè)產(chǎn)品應(yīng)付的錢 為什么有這個(gè)金額 是因?yàn)橹皶?jì)調(diào)賬我現(xiàn)在不想去查 但是感覺有金額就不平在賬上怎么處理
哦,我上面給你寫了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
和你的所有的供應(yīng)商去核對一下,做賬對賬一下就可以了。你看一下這個(gè)是不是徐燈的。
沒有的 之前做的是暫估入賬是 借庫存商品A產(chǎn)品 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 年底的時(shí)候再沖一整年的 現(xiàn)在就是他們之前調(diào)賬了 把數(shù)量單價(jià)那些調(diào)了吧 10多年的賬 以為還有金額在上面
借應(yīng)付賬款,應(yīng)付暫估 貸庫存商品A產(chǎn)品 借庫存商品A產(chǎn)品 dai利潤分配未分配利潤。這個(gè)是紅沖的。
可是數(shù)量我不知道了 只知道金額 這個(gè)利潤分配是什么意思?
你去對應(yīng)的看一下,借庫存商品A產(chǎn)品貸應(yīng)付賬款暫估他暫估的,你能查到吧。
查的到是10多年累計(jì)數(shù) 賬上為了他們調(diào)整成本 數(shù)量單價(jià)那些都不一樣 很難找的
你好,倉庫那邊有數(shù)量嗎?
倉庫那邊的數(shù)量核對一下呢。