你好,借應付賬款貸,銀行存款,營業(yè)外收入。
老師請問我們公司是做批發(fā)的,現(xiàn)在進貨了15萬元對方發(fā)票已開,現(xiàn)在要付款可以用返點5萬抵貨款,只要付10萬元就清款了。我們怎么做賬款
我們買了30萬的貨,發(fā)票和貨都已經(jīng)收到。付了10萬的款,預付賬款貸方余額20萬?,F(xiàn)在因為質(zhì)量問題想退貨,賣方說不要貨了,要求我們開紅字信息表賣方開紅票,該怎么做賬
老師,A公司欠我們1萬元的實施外包款(還沒有開具發(fā)票),我們即將付給A公司10萬的貨款,A公司說1萬的實施外包款他們不付了,直接抵減在要付的10萬貨款中,只付9萬就可以了,怎么寫分錄呢?
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
老師,我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼,現(xiàn)在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補貼款是3萬,然后他們已經(jīng)開了3萬元的推廣發(fā)票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們該怎么進行賬務處理
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣東西,總價就五六千塊錢,這個開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請問申報個人所得稅的詳細流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結 1.市內(nèi)打車費-交通費 2.市外打車費-差旅費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費—差旅費? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—交通費?
老師,企業(yè)在計提城建稅時,申報完增值稅時候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領導讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務局數(shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務局一樣的就行?
不用對方開負數(shù)發(fā)票嗎?對方還是按正常的銷售開15萬元嗎?
你好,不用的,還是按照15萬可以的。q
老師他們說不能進營業(yè)外收入,讓對方下月開票時開折扣發(fā)票把這5萬元當折扣就可以了。是這樣嗎?
也就是你沖成本可以這么做的,但是對企業(yè)所得稅,你做營業(yè)外收入,還有做主營業(yè)務成本紅沖不一個樣的嗎。
謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。