你好,這兩個(gè)公式都不太對(duì)吧,這之間沒有什么勾稽關(guān)系啊
老師,請(qǐng)教一下:我用本期資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)貨幣加應(yīng)收加固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減去右側(cè)應(yīng)付,減去上期資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)貨幣加應(yīng)收加固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減去右側(cè)應(yīng)付,出來的數(shù)正好和利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)相等。但是有一期我沖減了利潤(rùn)分配科目,造成就不等于凈利潤(rùn)了。為什么會(huì)這樣?您能給解釋一下嗎?
老師,我公司本期期末的貨幣資金加上期末庫(kù)存商品加上期末應(yīng)收賬款余額減去期末應(yīng)付賬款的得數(shù)與上期的比,差額不是我本期掙的錢或虧的錢嗎?
1.總資產(chǎn)等于上期末總資產(chǎn)減去成本加上應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款2.總資產(chǎn)等于上期末總資產(chǎn)加上本期總收入減去本期總支出加上應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款 我想問1,2哪個(gè)公式是對(duì)的
1.總資產(chǎn)等于上期末總資產(chǎn)減去成本加上應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款2.總資產(chǎn)等于上期末總資產(chǎn)加上本期總收入減去本期總支出加上應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款 我想問1,2哪個(gè)公式是對(duì)的
一家小店鋪電商行業(yè),沒有固定資產(chǎn),沒有存貨,期末清算資產(chǎn)的時(shí)候,貨幣資金加上應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款,是不是就等于資產(chǎn)留存收益
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國(guó)外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
那應(yīng)該怎么計(jì)算總資產(chǎn)呢
我算的是現(xiàn)金跟銀行卡
你說的是現(xiàn)金流嗎?還是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額
現(xiàn)金流,公司對(duì)公賬戶,銀行卡里面的錢
如果是現(xiàn)金流的話可以參考你寫的第一個(gè)公式做簡(jiǎn)化計(jì)算
第一對(duì)嗎?期末數(shù)減去成本加應(yīng)收減去應(yīng)付嗎
可以參考這個(gè) 1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 =利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入×(1%2B13%)%2B利潤(rùn)表中其他業(yè)務(wù)收入%2B(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)%2B(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)%2B(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末余額