同學(xué),你好 可以這么理解
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
期初資產(chǎn)留存收益是5萬,期末清算資產(chǎn)結(jié)余是負(fù)三萬,那這樣子是不是虧損了八萬
利潤表算出來,當(dāng)期是沒有虧損這么多
同學(xué),你好 你把資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表發(fā)給我
沒有做利潤表,只是用手工測算的
也沒有做資產(chǎn)負(fù)債表
就是手工結(jié)構(gòu)做成的簡易資產(chǎn)
同學(xué),你好 那手工做的發(fā)一下
1、貨幣資金余額 2、應(yīng)收結(jié)余 3、應(yīng)付結(jié)余
收入是按照發(fā)貨確認(rèn)
同學(xué),你好 你期末資產(chǎn)結(jié)余是-3??你這個是根據(jù)什么算的?
1、貨幣資金11萬 2、應(yīng)收賬款20萬 3、應(yīng)付賬款35萬
(1+2)-3=結(jié)余,是按照這樣子算的,對不對呢?利潤是按照發(fā)貨金額算的,比如這個月發(fā)貨銷售收入是46萬,應(yīng)付貨款+計提的工資總額是35萬,現(xiàn)金報銷費用5.9萬,平臺扣點費用是5.1萬
同學(xué),你好 沒有其他,那所有者權(quán)益科目是-4 11%2B20-35=-4
是這個意思,但是期初數(shù)所有者權(quán)益是正五萬,那期末數(shù)是-4萬,是不是等于虧損了九萬,但是本期利潤測算出來是沒有虧損這么多
還是要算總的利潤虧損就是9萬,不能只算當(dāng)期的利潤虧損
同學(xué),你好 你期初的5萬的構(gòu)成發(fā)一下。
1、貨幣資金0.26 2、應(yīng)收賬款52.4 3、應(yīng)付賬款47.2
同學(xué),你好 46萬的收入,收到多少錢 工資35,都沒有支付嗎??掛在應(yīng)付賬款嗎? 費用11,支付了嗎?掛在哪里?? 你涉及稅金嗎?
不涉及稅金,期末的應(yīng)收結(jié)余是20,35萬的應(yīng)付賬款是還沒有付的,費用直接記當(dāng)期損益,費用11萬都是支付了的
可以加老師V嗎?
同學(xué),你好 那你貨幣資金不對 你期初應(yīng)收52.4,你說應(yīng)收結(jié)余是20,本期收入是46,那你52.4%2B46-20=80.2,這個就是本期收到錢80.2 你期初應(yīng)付47.2,期末結(jié)余35,本期發(fā)生35,那就是47.2%2B35-35=47.2,那就是支付了47.2 期初貨幣資金0.26 那你貨幣資金結(jié)余0.26%2B80.2-11-47.2=22.25,可是你期末是11,這個差了很多
按照這樣子算的話,那本期實際銀行到賬是64.58萬,實際支出的53.22萬,
同學(xué),你好 那不對呀 你看你貨幣資金期初0.26,收到64.58,出去53.22,結(jié)余11.62 對于應(yīng)收期初52.4,52.4%2B46-64.58=33.82,那你應(yīng)收期末是33.82,怎么會是20呢?
貨幣資金是結(jié)余11.62,這個數(shù)是對的,就是應(yīng)收的偏差,是不是要按照到賬的金額來算呢?因為是電商行業(yè),期末涉及未確認(rèn)收貨的訂單金額,是先做到應(yīng)收賬款,這樣子對不對呢?
同學(xué),你好 沒有收到錢的收入,先做到應(yīng)收賬款