同學(xué)你好 是你虧損的錢
內(nèi)賬,本年收入按合同價(jià)算的已收款收入加上未收款收入,但有期初庫存和期末庫存,那本年收入應(yīng)該減期初庫存金額,還是期末庫存金額
老師,我公司本期期末的貨幣資金加上期末庫存商品加上期末應(yīng)收賬款余額減去期末應(yīng)付賬款的得數(shù)與上期的比,差額不是我本期掙的錢或虧的錢嗎?
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)金流量表中的公式主營收入要加上應(yīng)收賬款(票據(jù))的期初?期末,這里的應(yīng)收賬款(票據(jù))說的期初余額是上期期末余額嗎?
老師,我們拿銀行的期末余額加上應(yīng)收款期末余額,減去應(yīng)付款期末余額。請(qǐng)問是和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額相符嗎
1.總資產(chǎn)等于上期末總資產(chǎn)減去成本加上應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款2.總資產(chǎn)等于上期末總資產(chǎn)加上本期總收入減去本期總支出加上應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款 我想問1,2哪個(gè)公式是對(duì)的
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,為什么是虧損的?不能是我家掙的錢嗎?
本期的減上期的
也可以是你賺的錢 具體看實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 了
老師,那我用本期收入減本期成本減去費(fèi)用加上其他收入減其他支出減稅為什么和那個(gè)差額不等啊
差額不是你的利潤嗎 你看看
不是,兩個(gè)數(shù)差了11萬多,我把該列的都列里了啊
那就還是有沒列的 你找下看哦
嗯嗯,好的,謝謝老師
?滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝