同學(xué)你好 發(fā)票紅沖了嗎
老師你好,我司是建筑企業(yè),掛靠我司的A項(xiàng)目部,公司收到工程款扣除管理費(fèi)后撥款給A項(xiàng)目部(按工程款的30%計提人工費(fèi)) 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工 50萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 50萬 借:應(yīng)付職工薪酬 50萬(可是提供的工資表只有5萬) 貸:銀行存款 50萬(給項(xiàng)目部) 后來代發(fā)農(nóng)民工工資專戶又代發(fā)工資14萬 原來的會讓我把代發(fā)的14萬工資算到之前的計提里面,這是從銀行實(shí)打?qū)嵏冻鋈サ?,怎么做會計分錄?這樣等于銀行付了50萬+14萬?
老師你好,請問一下 我剛接手了一家綠化工程公司會計,之前有筆工程款開了發(fā)票要收款 因?yàn)檫@個工程還沒有開工 貸了:工程結(jié)算 現(xiàn)在收到了50萬,是對方支付的預(yù)付賬款。 請問老師現(xiàn)在這50萬的預(yù)付賬款要怎么出分錄入賬才正確???要沖之前開票的款嗎?還是要單獨(dú)掛預(yù)收賬款
老師,借款備用金給員工1.5萬,他付出去2萬給個人,現(xiàn)在供貨商個人那邊退給他2萬,然后他退回到公司賬上,我們付出去2萬付給對方對公賬戶。 我現(xiàn)在該怎么做賬,有點(diǎn)暈,這多退回來的0.5該怎么做賬?
老師,請問我公司接了一項(xiàng)工程,由于沒有資質(zhì),借用A公司資質(zhì),合同也是A公司和甲方簽訂的,活是我們干,工程結(jié)束了,我公司開工程票給A公司,A公司再開給甲方,甲方付款給A公司,A公司扣掉2%的管理費(fèi)后再打款給我們公司,我們公司該如何做賬?開出去200萬的票,實(shí)際我們收到款只有196萬,這4萬是用營業(yè)外支出科目嗎?
你好 老師 我們在建工程之前合同預(yù)估有54萬多 付過對方公司兩次款總共50萬 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 但是收到的結(jié)算單上只有48萬多 就是我們多付了他們 票開來金額是對的 但是款還沒返還給我們 這種我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要怎么寫分錄才對呢
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
我們沒有發(fā)票,工程上還沒有開發(fā)票,專項(xiàng)資金
注冊資本金是我們集團(tuán)公司轉(zhuǎn)我們的,單位上100萬是國家單位轉(zhuǎn)的,然后我們都付給了工程上,現(xiàn)在退回來50萬,要轉(zhuǎn)給國家單位去,不留在我們自己賬戶上
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的話直接紅沖
意思是直接紅沖國家單位100萬付出去那個錢嗎?
同學(xué)你好 對的 直接沖就可以