您好,紅字沖回暫估400,按發(fā)票重新入賬,剩余暫估100
剛從外賬公司拿帳回來建帳,發(fā)現(xiàn)庫存商品沒有明細(xì),只有余額56770,應(yīng)付暫估83290.95,但是我梳理一遍庫存發(fā)現(xiàn),應(yīng)付暫估里有2016年的水泵維修費結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本暫估64356,這個是對的嗎,能改,還是后續(xù)怎么消除應(yīng)付暫估,我根據(jù)進(jìn)項發(fā)票梳理的庫存為144131,但是他賬面庫存56770,他是按銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致庫存差異,我建帳庫存商品怎么建啊
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當(dāng)月該批庫存已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月對方開來的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時候 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發(fā)票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
老師,上月我做了暫估庫存商品入賬(金額是正確不含稅),這個月收到進(jìn)項發(fā)票我可以只做進(jìn)項入賬嗎,不沖上月的暫估, 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
老師 我上個月暫估的庫存是10*50=500元 我暫估的應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 可是下個月來的發(fā)票是8*50=400 還差2個庫存 金額是100 而卻這個100 不一定有票 后續(xù) 我應(yīng)該怎么做賬比較比較好找
老師好,注銷公司要聯(lián)系稅管員嗎
老師,您好,我們這個公司是剛用,但是之前是做別的行業(yè)的,我在電子稅務(wù)局看有余額,還用展以前公司把之前的賬要過來嗎?
老師,這筆20000的存款本意是在柜員機將現(xiàn)金存入法人結(jié)算卡,用來給對方打款。但是我也不知道存到結(jié)算卡需要填寫存款來源,里面沒有存現(xiàn)金這一項,就選了銷售貨物所得,這個應(yīng)該沒事吧
怎么知道當(dāng)月有已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項發(fā)票紅沖了 ,謝謝老師 哪里可以查詢到
個體戶注銷,升級為一般納稅人,前期的固定資產(chǎn)怎么處理
老師一般計稅取的的進(jìn)項,進(jìn)項已經(jīng)抵扣過了,東西還在庫里,就是庫存商品有剩40來萬,今年做的是簡易計稅的,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本能用庫里的材料結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
@樸老師,我想問下我們將使用過的二手車無償提供給個人,已經(jīng)辦理過戶手續(xù),約定我們收不到該車輛的款項,不過我們需要視同銷售,這樣我們提供車輛評估報告,在下個月申報增值稅的時候填報未票收入,這樣的話產(chǎn)生的稅額,也是可以使用我之前期末留抵稅額的吧,還是說這部分稅額是單獨進(jìn)行繳納不能抵扣我的留抵稅額?
老師好,企業(yè)通過二手市場賣的車,現(xiàn)在的問題是:增值稅報表里面的收入和企業(yè)所得稅年度匯算里面的收入不一樣,差的就是二手車的收入,這個正常嗎?需要更正企業(yè)所得稅年度匯算報表里的收入嗎
老師,他計提電費,借管理費用,帶主營業(yè)務(wù)成本,重回的時候是不是做主營業(yè)務(wù)成本,貸管理費用。重新入賬,,借管理費用,,帶銀行存款,
老師,對公賬戶上的錢是法人借給公司的,然后法人現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)一筆錢出來可以嗎
那意思來多少沖多少是嗎?
是的,您的理解非常正確