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老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)超了,匯算清繳補(bǔ)稅,那如果調(diào)整賬目時(shí),是修改去年的賬目嗎

2024-03-24 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-24 15:36

您好,對(duì)的,是修改去年的

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快賬用戶1731 追問 2024-03-24 15:53

做更正處理嗎,直接更正業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-03-24 15:57

嗯對(duì),更正處理的這個(gè)

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您好,對(duì)的,是修改去年的
2024-03-24
你好,這筆以前年度損益調(diào)整,需要從2023年的報(bào)表期初數(shù)調(diào)整,如果已經(jīng)調(diào)整報(bào)表了,就不用再做調(diào)整報(bào)表。
2024-04-16
需要修改23年的年報(bào)報(bào)表,然后再匯算
2024-05-28
你好,直接在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額就可以了,其他的不用修改。
2023-05-15
你好同學(xué),您這種情況不要修改了,你修改的話,就相當(dāng)于借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配未分配利潤,它沒有啥意義啊。
2022-05-23
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