同學(xué)你好! 制造業(yè)增值稅出口退稅業(yè)務(wù)辦理時(shí), 1)是在出口退稅軟件里先做好資料,然后,合并到 電子稅務(wù)局的。也可以算作是全部都是網(wǎng)上操作 2)一個(gè)月只能申請(qǐng)一次 3)現(xiàn)在的資料都留在公司自行保 存了,不去交到稅局了, 你在出口退稅系統(tǒng)里按照什么填寫(xiě)的,那些資料就是你要保管的,比方說(shuō),發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單 。還有增值稅 匯總表,等等
1月一位員工工資多發(fā)放了,2月員工能將多收的工資退回來(lái)公司賬上。 咨詢了稅務(wù)局,申報(bào)1月個(gè)稅時(shí)能按照正確的申報(bào)(15日申報(bào)期截止)。 請(qǐng)問(wèn),1月賬務(wù)處理時(shí),是按照原先錯(cuò)誤的金額計(jì)提,2月再紅沖嗎? 還是直接按照正確的金額計(jì)提呢?
員工工資在5000元以上 我們要在個(gè)人所得稅APP提交申請(qǐng)退稅 這是需要每個(gè)月都要操作嗎 每個(gè)月都要提交退稅申請(qǐng)嗎 還是說(shuō)一年只需要申請(qǐng)一次就可以呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月是首次申報(bào)出口退稅,但是實(shí)地核查沒(méi)有通過(guò),退稅科說(shuō)上個(gè)月申報(bào)的退稅申報(bào)已經(jīng)回退了,讓這個(gè)月重新申報(bào),但是免抵退稅申報(bào)表力 本年累計(jì)出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過(guò)“企業(yè)撤回申報(bào)數(shù)據(jù)申請(qǐng)”撤回上期的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?
請(qǐng)教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會(huì)查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項(xiàng)稅那個(gè)申報(bào)。還有是什么時(shí)候確認(rèn)退稅申報(bào)?報(bào)關(guān)單出來(lái)后的當(dāng)月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的綜合服務(wù)平臺(tái)勾選退稅嗎?
出口退稅咨詢: 1.是全程網(wǎng)上申請(qǐng)嗎 2.一個(gè)月可以申請(qǐng)多次嗎,還是只能一次 3.申請(qǐng)時(shí)提交什么信息
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
補(bǔ)充咨詢,不對(duì)或不完善的請(qǐng)老師指正 1:也就是說(shuō)要下載出口退稅軟件,然后電子稅務(wù)局申報(bào),有兩個(gè)地方需要處理的 2:也就是說(shuō)一年最多申請(qǐng)12次 3:出口退稅系統(tǒng)填寫(xiě)時(shí),主要涉及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等信息。出口退稅系統(tǒng)用什么登錄(賬號(hào)密碼,還是需要什么媒介,比如ca啥的)
【1:也就是說(shuō)要下載出口退稅軟件,然后電子稅務(wù)局申報(bào),有兩個(gè)地方需要處理的】 ---對(duì)的 【2:也就是說(shuō)一年最多申請(qǐng)12次】 ---對(duì)的 【3:出口退稅系統(tǒng)填寫(xiě)時(shí),主要涉及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單等信息。出口退稅系統(tǒng)用什么登錄(賬號(hào)密碼,還是需要什么媒介,比如ca啥的)】 ----是出口發(fā)票,不是進(jìn)口發(fā)票 ----出口報(bào)關(guān)單 ----要用賬號(hào)和密碼登錄的,不需CA,它就是個(gè)普通軟件。填寫(xiě)好后,會(huì)導(dǎo)出資料,然后上傳到電子稅局, 稅局人員在后臺(tái)看到信息后,會(huì)反饋給你們公司,是否同意退稅, 同意后,當(dāng)月當(dāng)月底就能收到退稅款, 收到后,同時(shí),? 你 在電子稅局上打印出批復(fù)。 按照批復(fù)上的 免抵額? 把? 附加稅給交了
---是出口發(fā)票,不是進(jìn)口發(fā)票 老師,這里不理解 出口發(fā)票哪來(lái)的,出口都是賣給國(guó)外的,但是國(guó)外他肯定不是咱這種數(shù)電票 可以理解為形式發(fā)票嗎 但是形式發(fā)票他沒(méi)有固定模板,每個(gè)國(guó)家又不一樣
同學(xué)你好! 出口報(bào)關(guān)時(shí),關(guān)務(wù)人員用的是格式發(fā)票 但是, 在財(cái)務(wù)上 還要在電子稅務(wù)局 參考這個(gè)格式發(fā)票的內(nèi)容,開(kāi)具普通發(fā)票。 當(dāng)然,如果你們當(dāng)?shù)囟惥植灰笤陔娮佣悇?wù)局再開(kāi)具普通發(fā)票就是另外一個(gè)概念 老師這邊是要求再在電子稅局 開(kāi)一張普通發(fā)票的,? 具體理由,我給你說(shuō)明一下: 有一種情況 : 出口貨物時(shí),不一定出口報(bào)關(guān)單 上的內(nèi)容是全部可以退稅的,且,,不能退稅的物品,還要交稅。 因此,這部分不能退稅的物品,就可以在電子稅局開(kāi)立普通發(fā)票時(shí),直接開(kāi)成13點(diǎn)的稅,就相當(dāng)于直接要交稅,那些個(gè)能退稅的物品,稅率是0