同學(xué),你好 產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額?? 你沒有發(fā)票,怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)??你也是暫估的?
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫(kù)存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來?。堪凑_的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
老師,你好,請(qǐng)問17年的賬務(wù)他們的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到了,未交增值稅下,但是計(jì)提的時(shí)候直接按照交稅的金額計(jì)提的,相當(dāng)于未交增值稅就有掛賬多出來這個(gè)進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的金額,那現(xiàn)在改怎么調(diào)整勒?謝謝
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
請(qǐng)問老師,暫估入庫(kù)的商品與發(fā)票相差一分錢,這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當(dāng)時(shí)4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫(kù)存商品700.89。5月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89?,F(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢,結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的,借:庫(kù)存商品-709.89,貸:預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫(kù),借:庫(kù)存商品709.88,應(yīng)交稅金91.12。貸:預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整?
老師好!請(qǐng)問暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品近兩年都沒有收到發(fā)票,在暫估入庫(kù)的時(shí)候,按照未稅金額入賬,產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,每個(gè)月末也都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅出現(xiàn)大額負(fù)數(shù)金額,請(qǐng)問這樣正常嗎,怎么處理合適?
老師好:咨詢下 北京地區(qū)公司 公積金扣繳時(shí)間可以是下個(gè)月嗎?還是必須是當(dāng)月?
老師,公司部分的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)要填到企業(yè)所得稅匯算清繳里嗎?是不是填在職工薪酬明細(xì)表
老師,總公司和分公司和營(yíng)業(yè)部之間什么關(guān)系,營(yíng)業(yè)部是屬于分公司的還是屬于總公司
研發(fā)部門的房租,高新認(rèn)定時(shí)認(rèn)可,但是加計(jì)扣除時(shí)不允許。這個(gè)能確定。但是研發(fā)部門的房屋折舊費(fèi)高新認(rèn)定和加計(jì)扣除是否認(rèn)定,百度到兩種不同回復(fù),請(qǐng)能確定答案的老師回復(fù)
請(qǐng)問老師,1、新注冊(cè)的外貿(mào)公司可以申請(qǐng)進(jìn)料加工手冊(cè)出口嗎?2、新注冊(cè)的外貿(mào)公司電子稅務(wù)局辦理出口退稅備案多久會(huì)下來?3、新外貿(mào)公司應(yīng)該屬于三類企業(yè)吧?
公司出售辦公樓,售價(jià)比買價(jià)成本低,開發(fā)票能開全款專票嗎
老師,我們的公司和別家公司合作一個(gè)項(xiàng)目,我們公司做賬,提供服務(wù),對(duì)方跑業(yè)務(wù),合同說明雙方投資款平衡下,所有的利潤(rùn)分配是5:5分。因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目進(jìn)貨現(xiàn)金結(jié)算,客戶押兩個(gè)月貨款,所以資金上每個(gè)月都要雙方再投入,且每個(gè)月都要利潤(rùn)分配,分出來的利潤(rùn)又再投入。利潤(rùn)不算高,雙方的老板又想退回各自的投資款。我覺得目前是做不到退回投資款的,一個(gè)公司的股東投資款是在什么情況下退回的呢?
老師你好,我們24年收到別人開的發(fā)票,總共132萬,后來他們發(fā)票有問題,不能抵扣,我們就把增值稅補(bǔ)交了,企業(yè)所得稅調(diào)增了。后來協(xié)商解決方案,他們每個(gè)月給公戶打6000,把我們補(bǔ)交的稅填完,這個(gè)之后改怎么給他們做賬呀,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?需要開發(fā)票不
以物易權(quán)會(huì)計(jì)處理方式
@apple老師, 請(qǐng)問收到開票名稱跟交易名稱不一樣可以嗎?
是的,暫估的
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng),不能暫估
老師,那現(xiàn)在怎么調(diào)整
你之前的分錄發(fā)一下
借庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-暫估
同學(xué),你好 紅沖 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?