對(duì)的是的,不開(kāi)發(fā)票。
你好,我1月和2月增值稅已經(jīng)申報(bào)了,然后3月份的時(shí)候說(shuō)疫情期間我們的開(kāi)的生活服務(wù)類(lèi)的發(fā)票的稅不需要繳納,于是他們把1月和2月的增值稅稅退回來(lái)給我們了,退回來(lái)的這個(gè)款我這邊就直接做了營(yíng)業(yè)外收入了。我就想問(wèn)問(wèn)這樣的退稅款做了營(yíng)業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,我們是勞務(wù)公司,給一家單位開(kāi)票,開(kāi)票是按他們給的工資數(shù)來(lái)開(kāi)的,就是他們給的工資數(shù)是700萬(wàn),我們按700萬(wàn)乘以我們要收的稅和管理費(fèi)3.8%,開(kāi)票總金額為726.6萬(wàn),他們的工資又是總承包代發(fā)的,只要把26.6萬(wàn)的稅和管理費(fèi)打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬(wàn)其他應(yīng)收款700萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費(fèi)增值稅211631.37,之后再把其他應(yīng)收款700萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本??墒乾F(xiàn)在他們工資算錯(cuò)了,工資數(shù)是720萬(wàn)的,那我多出來(lái)這20萬(wàn)該怎么做賬啊
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱(chēng)交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了,所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開(kāi)一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)啊?
掛靠別人做的工程,營(yíng)改增之前掛靠方按合同全額開(kāi)了發(fā)票給甲方,當(dāng)時(shí)按開(kāi)票金額也交了營(yíng)業(yè)稅及附加稅,也按開(kāi)票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營(yíng)改增之后才打過(guò)來(lái),那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎?現(xiàn)在說(shuō)不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
老師,我們是一般納稅人,之前買(mǎi)了一塊地,300萬(wàn),證書(shū)已到手,我計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個(gè)綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過(guò)下賬,每次打錢(qián)我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費(fèi),由于不是他們真正意義上的成包對(duì)方說(shuō)每次的稅費(fèi)我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專(zhuān)票,承包方開(kāi)出去專(zhuān)票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問(wèn)一下,他給我們開(kāi)專(zhuān)票,下面的人如果給他們也開(kāi)專(zhuān)票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷(xiāo),怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
那他們轉(zhuǎn)賬時(shí)該怎么備注呀
備注其他就可以了,或者是往來(lái)
好的,謝謝老師。因?yàn)樗@個(gè)事情正在處理,后續(xù)可能又能用了,到時(shí)候增值稅可以接著抵扣,那我付款時(shí)怎么備注呀?計(jì)入哪兒個(gè)科目呀
他怎么給你備注的你又原路退回的時(shí)候退某某業(yè)務(wù)就行,再?zèng)_你的營(yíng)業(yè)外收入。
您的意思是:營(yíng)業(yè)外收入做負(fù)數(shù)?
是的對(duì)的,是這個(gè)意思
好的!謝謝老師
不要客氣,工作愉快