假設(shè)A企業(yè)以其生產(chǎn)的A產(chǎn)品與B企業(yè)生產(chǎn)的B產(chǎn)品對(duì)換,雙方交易的價(jià)值均為23.4萬元(含稅價(jià)),適用的增值稅稅率均為17%,雙方互開防偽稅控增值稅專用發(fā)票,A產(chǎn)品實(shí)際成本為12萬元,當(dāng)月驗(yàn)收入庫并認(rèn)證通過。按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)非貨幣性資產(chǎn)交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),則不確認(rèn)損益。
A企業(yè)會(huì)計(jì)處理為:
借:原材料 120000
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 34000
貸:庫存商品 120000
業(yè)務(wù)處理失敗,以對(duì)象方式發(fā)送,內(nèi)部交易錯(cuò)誤
建筑公司簡易計(jì)稅,成本處理方式及分錄?
貿(mào)易方式以貨樣廣告品出口的貨物,不收匯,需要做視同內(nèi)銷處理還是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
企業(yè)接受政府劃入資產(chǎn),是以股權(quán)形式劃入,如何會(huì)計(jì)處理
債務(wù)人有多個(gè)債權(quán)人的以物抵債的,會(huì)計(jì)上怎么處理?
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢