你好,這個(gè)稅收金額填零就可以了。
老師好!去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額是8000元,今年收到去年12月份招待費(fèi)發(fā)票3萬元,請(qǐng)問老師匯算清繳表A105000第15行怎么填?
老師,公司22年業(yè)務(wù)招待費(fèi)759元,22年收入6333900元,匯算清繳怎么填寫?賬載金額759,稅收金額455.4嗎?為什么賬載金額填寫不上去呢
我公司去年9月份成立的,收入為0,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額798元,這個(gè)稅收金額怎么算呢?
老師,匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是5169.38元,去年沒有收入,那賬載金額和稅收金額怎么填
業(yè)務(wù)招待費(fèi)3200元,一年收入是0,匯繳清算,業(yè)務(wù)招待費(fèi),賬載金額和稅收金額怎么寫?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
就是說要全部調(diào)增嗎?
你好!是的。全部調(diào)增
有個(gè)利息費(fèi)用-1.26,手續(xù)費(fèi)68這個(gè)在哪里填列?
你好!在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。
這個(gè)手續(xù)費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
可以百分百扣除嗎?
你好,你有發(fā)票就可以扣。