你好,根據(jù)你的描述。 賬載金額填寫3200,稅收金額填寫0?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí),我在表格105000里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填了,稅收金額也填了,但保存時(shí)稅收金額就為0了是怎么回事
老師,公司22年業(yè)務(wù)招待費(fèi)759元,22年收入6333900元,匯算清繳怎么填寫?賬載金額759,稅收金額455.4嗎?為什么賬載金額填寫不上去呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是50534.41元匯算清繳怎么填賬載金額和稅收金額要調(diào)增多少
老師,請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)賬載金額和稅收金額分別怎么寫?
老師,匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是5169.38元,去年沒有收入,那賬載金額和稅收金額怎么填
建廠初購置的臨時(shí)板房,支付的臨電臨水線覽等計(jì)入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設(shè)費(fèi)怎么做分錄
老師,出口貨物報(bào)關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個(gè)?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請(qǐng)問23年稅務(wù)需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個(gè)收入補(bǔ)到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個(gè)營業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個(gè)嗎?
公司承擔(dān)個(gè)人部分社保,那匯算清繳,個(gè)人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報(bào)申報(bào)的,利潤總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個(gè)子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
老師我想請(qǐng)教您一個(gè)問題,像我這種情況確定能享受免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實(shí)客戶要的是普票,弄錯(cuò)了,2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?紅字發(fā)票還能稅額還能退嗎?
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合