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業(yè)務(wù)招待費(fèi)3200元,一年收入是0,匯繳清算,業(yè)務(wù)招待費(fèi),賬載金額和稅收金額怎么寫?

2025-04-06 14:50
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-06 14:50

你好,根據(jù)你的描述。 賬載金額填寫3200,稅收金額填寫0?

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快賬用戶3977 追問 2025-04-06 15:32

老師我想請(qǐng)教您一個(gè)問題,像我這種情況確定能享受免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實(shí)客戶要的是普票,弄錯(cuò)了,2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?紅字發(fā)票還能稅額還能退嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-06 15:33

不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合

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你好,根據(jù)你的描述。 賬載金額填寫3200,稅收金額填寫0?
2025-04-06
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額是零 全額調(diào)增
2021-05-14
?賬載金額5169.38和稅收金0
2024-05-31
你好!業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有抵扣完的以后年度不可以繼續(xù)抵扣。賬載金額就是賬里面的金額23243.4,稅收金額是收入的5‰和賬載金額的60%,兩者取較低者。
2024-11-07
您好,賬載就是賬上的,稅收就是賬載的60%和收入的千分之五的較低者
2024-05-24
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