若是當(dāng)月的,不用了
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,是以發(fā)票日期的次月計(jì)提還是入賬的次月開始計(jì)提折舊?
請(qǐng)問(wèn)跨期的固定資產(chǎn)發(fā)票入賬后可以從入賬當(dāng)期開始計(jì)提折舊嗎?比如說(shuō)是2019年或者2020年的固定資產(chǎn)發(fā)票,今年拿來(lái)入賬,可以計(jì)提折舊并稅前扣除嗎?
固定資產(chǎn)當(dāng)月入賬當(dāng)月不提折舊對(duì)嗎?我8月入賬一張開票日期是6月的購(gòu)入汽車的發(fā)票,那么我8月入賬要提折舊嗎|?還是說(shuō)我8月入賬汽車固定資產(chǎn),要補(bǔ)提7-8的折舊?
老師,固定資產(chǎn)是入賬的次月提折舊,還是按發(fā)票日期的次月
數(shù)電發(fā)票,對(duì)方開錯(cuò)固定資產(chǎn)的票紅沖的發(fā)票需要入賬標(biāo)識(shí)嗎? 固定資產(chǎn)折舊是依據(jù)入賬標(biāo)識(shí)還是發(fā)票日期來(lái)折舊
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問(wèn)一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說(shuō)小規(guī)模季收入不超過(guò)30萬(wàn)免稅,這個(gè)糊涂了,老師能明確說(shuō)一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問(wèn):服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運(yùn)給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因?yàn)槌隹跇I(yè)務(wù)是以B公司名義進(jìn)行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對(duì)加工費(fèi)部分免征增值稅。具體來(lái)說(shuō),A公司收取的加工費(fèi)可以按來(lái)料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問(wèn),老師,來(lái)料加工不是國(guó)外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財(cái)稅12年39號(hào)來(lái)料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說(shuō)的這個(gè)情況,如果符合來(lái)料加工費(fèi)免征增值稅,那可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?抵扣哪些進(jìn)項(xiàng)稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如何寫?銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬(wàn)可是高薪什么級(jí)別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機(jī)給她自己發(fā)工資 那這個(gè)這個(gè)月是補(bǔ)發(fā)前兩個(gè)月的還是說(shuō)還是發(fā)一個(gè)月的 工資的話六七月個(gè)稅是申報(bào)過(guò)的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 按發(fā)票上面的金額來(lái)做。與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
入賬是根據(jù)發(fā)票日期折舊
是上個(gè)月紅沖的,這個(gè)月要入賬標(biāo)識(shí)嗎?
折舊是依據(jù)發(fā)票開出來(lái)日期來(lái)折舊嗎?
上牌,檢驗(yàn),發(fā)票入固定資產(chǎn)成本嗎?
若上月入賬了,要做。折舊是次月開始
是這樣的:上月開錯(cuò)了發(fā)票然后紅沖又重開了一張一樣金額的,還沒(méi)入賬標(biāo)識(shí),這個(gè)月就紅沖的就不用入賬標(biāo)識(shí),只入賬重開的那張就可以了嗎?
依描述,是的,只入賬重開的那張就可以了