同學你好 直接返還就可以了哦
老師,你好,有個公司認繳的注冊資本是500萬,實際繳納了400元,賬上相當于未足額交,現(xiàn)在申請減資,會涉及個人所得稅嗎
老師您好,請問公司已經實繳注冊資本金,現(xiàn)注冊資本金做減資,減資到的金額低于實繳注冊資本金,這個在稅務上會涉及什么稅嗎?還是就實繳多余部分直接返還就可了?
老師,我們注冊資金是500萬,從18年注冊開始到現(xiàn)在,就有1萬的注冊資金實繳,資金也在業(yè)務中支付了貨款或者工資。現(xiàn)在我要注銷這個公司,這個1萬的實繳,涉及什么稅嗎?
老師,公司原來注冊資本1000萬,甲乙股東持股比例都是50%,甲乙股東實繳都是100萬。現(xiàn)在公司把注冊資本減資到100萬了,是不是就已經算全部實繳到位了?然后多出的實繳金額是不是可以提出來?
請問老師,注冊資本有個已經實繳到位了,現(xiàn)在公司決定減資,減資后這個股東多實繳的金額可以退回本股東嗎?
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數(shù)據不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方沒有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數(shù)據???也就是說,在往期的報表是成本要調減5萬,相當于利潤就要調增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據的話,是用這個調整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據數(shù)據進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據要占實際補繳的時候,這個數(shù)據如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝