你好? 如果僅僅減資未實(shí)際出資的部分 那么不涉及個(gè)稅
你好,老師,我公司注冊(cè)資本1000萬,實(shí)收資本被做到了1500多萬,現(xiàn)在要更換法人(股東),120萬價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司目前虧損狀態(tài),要交轉(zhuǎn)讓價(jià)的20%繳納個(gè)稅?印花稅是按實(shí)收資本萬分之五減半繳納?還有增資這一塊會(huì)涉及到哪些稅?
老師您好,請(qǐng)問我公司的注冊(cè)資本是1000萬元,實(shí)收實(shí)收資本是536萬,現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)不下去了,準(zhǔn)備注銷公司,賬戶上每400多萬的現(xiàn)金,請(qǐng)問這個(gè)錢是用來歸還法人投資的錢嗎!還是屬分配繳納個(gè)稅呢?
您好 老師 賬面上沒有實(shí)繳出資 注冊(cè)資本是200萬 四季度有利潤(rùn)1萬左右 交了企業(yè)所得稅 只有一個(gè)股東有限公司 現(xiàn)在需要減資到20萬 需要繳納個(gè)稅么?
老師,股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)個(gè)人所得稅按照什么計(jì)算,當(dāng)時(shí)注冊(cè)公司的時(shí)候股東出資540萬元,后來公司注冊(cè)資本又增加了,增加的部份沒有實(shí)繳,只是認(rèn)繳,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候是按照當(dāng)時(shí)實(shí)際出資金額算個(gè)人所得稅嗎?
老師,你好,有個(gè)公司認(rèn)繳的注冊(cè)資本是500萬,實(shí)際繳納了400元,賬上相當(dāng)于未足額交,現(xiàn)在申請(qǐng)減資,會(huì)涉及個(gè)人所得稅嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
減資495萬,這個(gè)公司虧損狀態(tài),也沒有錢分紅
如果是虧損的 凈資產(chǎn)小于初始投資成本的情況下 也不涉及個(gè)稅