對的,是的,按照3%來開發(fā)票,按照2%來繳納增值稅。
小規(guī)模納稅人銷售自己的固定資產按照3減2,但是從去年開始適用按1%,那如果21年9月開具普通發(fā)票300w(差額計稅)實際增值稅0.3w。那本期的固定資產銷售還是可以按1%嘛?沒有超過了月/季度限額就不能享受這個政策的規(guī)定吧
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產,3%減按2%征稅,若放棄優(yōu)惠,是否可以按照3%開具專票
老師你好,小規(guī)模納稅人開專票是不是可以按照3%的稅率開?報稅時是減接按2%優(yōu)惠政策,按1%申報嗎
老師,小規(guī)模銷售使用的固定資產如果不考慮當下的小規(guī)模3%減按1%開票,原來的政策就是開票都是按3%,只是報稅是按2%嗎
老師好,請問一下,小規(guī)模納稅人銷售自己使用的固定資產按3%減按2%征收增值稅,是指增值稅額=含稅銷售額/(1+3%)*2% 嗎?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產品,產品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產品未發(fā)生退回。根據經驗,該產品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產品后3個月內若發(fā)現(xiàn)質量問題可退貨。根據以往經驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據最新情況重新預計產10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。