紅沖應該會減少啊,怎么會增多呢?

請問老師本季度應為開紅沖多,導致本季度營業(yè)收入和營業(yè)成本本季度為負,申報所得稅本季度累計數(shù)低于2季度營業(yè)收入和營業(yè)成本累計數(shù),專管員要我重新申報,可累計數(shù)還是正數(shù),為什么專管員說我是負數(shù)呢?應該怎么辦?
小規(guī)模納稅人,以前季度享受增值稅減免,已計入營業(yè)外收入,現(xiàn)在沖紅,賬務怎么處理?跨季度!我目前已經(jīng)做了紅沖那張借應收,貸主營業(yè)務,應交增值稅憑證,做了一張借本年利潤,貸營業(yè)外收入的其余的還要做嗎
老師你好,二季度紅沖去年3%的增值稅,然后又開具1%的增值稅發(fā)票,導致這季度增值稅為負數(shù),我應該怎么申報增值稅?
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導致一季度收入為負,增值稅稅表不能填負數(shù),我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候,提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應該怎么更改呢
老師,跨季度紅沖發(fā)票,導致的營業(yè)收入增加應該計入什么科目
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應付職工薪酬3000;借應付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導致應付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個我還要寫成長期待攤費用嗎?每個月攤銷嗎?
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常
紅沖了10萬,只給減少稅款部分倒推的金額,不給全額抵減,無形中多出來了6萬多收入
看明白啥意思。你紅沖多少收入就做多少負數(shù)收入分錄啊?
紅沖只能是減少不能增多。